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      出納財務崗位職責

      時間:2021-12-07 20:41:10 崗位職責

      出納財務崗位職責(15篇)

        在不斷進步的時代,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編精心整理的出納財務崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      出納財務崗位職責(15篇)

      出納財務崗位職責1

        1、負責現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

        2、負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

        3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領導批準后,調(diào)撥資金。

        4、負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

        5、負責存取股民的支票,保證及時人賬。

        6、負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

        7、負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

        8、負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

        9、負責每日清算交割工作。

        10、及時完成領導交辦的其他工作。

        11、在財務主管的領導下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

        12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

        13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

      出納財務崗位職責2

        1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

        2. 遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

        3. 保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

        4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。

        5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

        6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款與私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

        7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

        8. 支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

        9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

        10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

      出納財務崗位職責3

        1、負責原始憑證的審核;

        2、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務,確保帳戶的安全。

        3、協(xié)助會計做好各種帳務處理工作。

        4、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

        5、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

      出納財務崗位職責4

        1、在財務總監(jiān)領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

        2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末做出相應調(diào)整,做到銀行對賬單相符。

        3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

        4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

        5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務登帳。

        6、配合對應收款的清算工作。

        7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備,單證齊全。

        8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

        9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

        10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

        11、負責掌管公司財務保險柜。

        12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

      出納財務崗位職責5

        1、負責辦理公司資金的提取與存入,及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬,并與銀行進行對賬;

        2、審核各類費用的報銷單據(jù),核實無誤后付款;

        3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

        4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

        5、負責編制其他應收應付明細表,確認員工的借支情況。

        6、負責及時填制記賬憑證,打印并粘貼;

        7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

        8、配合其他部門工作;

        9、完成上級交辦的任務。

      出納財務崗位職責6

        崗位職責:

        1、負責食堂、宿舍的管理。

        2、負責考勤的統(tǒng)計,工資的核算。

        3、負責財務報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務。

        4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

        5、領導安排的其他工作。

        任職要求

        1、能熟練操作辦公軟件(含用友等財務軟件)。

        2、掌握財務知識,處理財務基礎事宜。

        3、家住附近,公司也能提供宿舍。

        4、上班時間7:30,單雙休,8小時工作制。

      出納財務崗位職責7

        1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

        2、遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

        3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

        4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

        5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

        6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

        7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

        8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

        9、負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

        10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

      出納財務崗位職責8

        1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

        2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

        3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

        4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。

        5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

        6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

        7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

        8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

        9.債權(quán)、債務及時登記,及時查清。

        10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

        11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

        12.按時完成領導交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

      出納財務崗位職責9

        1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務;

        2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對;

        3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

        4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

        5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接;

        6、負責公司收據(jù)購買;

        7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料;

        8、其他臨時性工作。

      出納財務崗位職責10

        1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

        2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務;

        3、公司稅控盤每月報稅、清卡,配合會計做好稅務開票相關工作;

        4、定期與會計核對賬目,賬賬相符;

        5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

        6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

      出納財務崗位職責11

        1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;

        2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應收應付對賬、成本核算,結(jié)賬,編制報表等;

        3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

        4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

        5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

        6、開增值稅發(fā)票:發(fā)生銷售業(yè)務時,及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時,確認收回進項發(fā)票的情況;

        7、報稅:月初通過網(wǎng)上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

        任職要求:

        1、專科以上學歷、會計專業(yè);

        2、1年以上的會計工作經(jīng)驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

        3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守,敬業(yè)愛業(yè);

        4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

      出納財務崗位職責12

        出納的基本職責是:

        1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

        2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

        3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

        4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

        5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

        6、負責代理記賬單位出納工作

        7、完成部門領導交辦的其他任務。

        出納具體的工作內(nèi)容:

        (1)貨幣資金核算。

        ①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

        ②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

        ③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

        ④保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

        ⑤保管有關印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

        ⑥復核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關部門及時處理。

        (2)往來結(jié)算。

        ①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務的內(nèi)容主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權(quán)債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理,及時清算。

        ②核算其他往來款項,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

        (3)工資結(jié)算。

        ①執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的,要予以制止或向領導和有關部門報告。

        ②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會同有關人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

      出納財務崗位職責13

        一、崗位職責

        1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

        2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

        3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

        4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

        5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理。

        6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

        7、完成領導臨時交辦事項

        二、工作標準

        1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準

        對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確;手續(xù)及相關單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確;

        2、支付暫借款的管理標準

        出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

        出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節(jié)輕重追究責任。

        3、庫存限額的管理標準

        根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過

        規(guī)定限額,超過部分及時存入銀行。

        4、票據(jù)、印章的使用及保管

        妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

        5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

        6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

      出納財務崗位職責14

        1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,收付數(shù)額當面點清,防止出現(xiàn)差錯。

        2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

        3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的.支票必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

        4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

        5、做好公司實行的財務審批制度,凡是費用開支,必須經(jīng)主管領導審批同意后方可支付。

        6、做好公司財務收支的保密工作,不準隨便泄露公司的財務信息。

        7、廉潔奉公,堅持各項財務制度,為公司增收節(jié)支。

      出納財務崗位職責15

        一、 出納的任職要求和重要性

        按照《會計法》的明確要求,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。

        企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈,很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務容不得半點馬虎,一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性,有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的。

        二、 出納的崗位職責

        主要職責:資金收付

        相對而言,出納崗位是單位含金量高的崗位,無論從工作的難易程序還是責任風險,都是微乎其微的,所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿,還有很多借口去財政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠,工作上不需要掌握多少技能,只要錢沒少,基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑,那些瑣碎的雜事當然也會交給你。

        這絕不是貶低這個崗位,當然如果它壞起來,危害也挺大,卷款跑路的也不鮮見,特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。

        崗位職責:

        1、核對各類報銷或支出的憑證,根據(jù)無誤憑證辦理各項業(yè)務的資金收付,并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳,做到日清月結(jié),數(shù)字準確,帳目清楚,每月及時核對銀行對賬單,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

        應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確,檢查票據(jù)是否合規(guī),審批是否齊全,再根據(jù)資金渠道確認支付,特別是項目資金,要確認專款專用;涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況,做到心中有數(shù)。

        2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金,確保帳款一致;

        《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應轉(zhuǎn)賬結(jié)算,但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金,突破是家常便飯,也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會逐步退出,也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補貼都早一卡通了,還有什么現(xiàn)金報銷的借口。

        4、及時、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費;

        大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā),但代發(fā)和代扣還要依賴于單位,要做到細心核對,最好是相關業(yè)務人員進行復核,減少出錯率。

        5、做好財務印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用,設立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺賬;

        不要為圖方便或信任,將印鑒交與一人掌握,這是保障財政資金安全,避免個人責任風險;使用時應建立使用臺賬,可以劃清責任;一些財務人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位,沒有或沒執(zhí)行制約機制。

        6、做好應收款項的回收工作;

        應及時根據(jù)賬面提供應收款項明細,督促和回收占用資金;

        7、做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

        8、完成領導交辦的其他工作。

        三、 出納需要掌握的主要技能和知識

        1. 熟悉各類銀行業(yè)務流程,包括收、付款等;

        2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法;

        3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作;

        4. 能夠識別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求;

        5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度,能夠按要求進行原始票據(jù)的審核;

        6. 雖然出納崗位不實際做賬,但是需要盡量掌握會計處理方法,能看懂記賬憑證。

        四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格

        1. 資金日報(銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬)

        2. 現(xiàn)金流量表;

        3. 銀行余額調(diào)節(jié)表;(不應該出納制作,但應掌握)

        4. 發(fā)票登記簿;

        5. 支票登記簿;

        6. 印章使用登記簿;

        7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表;(銀行賬號較多時適用)。

        五、 出納職業(yè)規(guī)劃

        出納崗位作為財務入門崗位,是打牢基礎的階段,由于與各個財務崗位均有業(yè)務交集,也是掌握各業(yè)務專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時,通過以下方式努力提高自己:

        1. 努力學習《企業(yè)會計準則》等會計制度的財務處理要求;

        2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定;

        3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討,努力學習本公司的特有的財務制度要求;

        4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能;

        5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試,不用過于在乎結(jié)果,學到新知識其實更重要。

        出納的發(fā)展方向通常包括:費用會計、資產(chǎn)會計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡單或相關的崗位,也有直接去應收、應付、稅務等業(yè)務崗位的情形。

        資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關性,因此相對來說會比較順暢,投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構(gòu)的人脈,也可能會給專注資金業(yè)務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑,但是,這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立,因此相對來說,就業(yè)空間比較小。

        由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置,大部分出納人員都會走向其他會計崗位,這也是相對普遍的發(fā)展路徑。

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