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      倉庫管理制度

      時間:2023-06-21 12:20:23 制度

      倉庫管理制度【熱門】

        在我們平凡的日常里,越來越多地方需要用到制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編整理的倉庫管理制度,希望對大家有所幫助。

      倉庫管理制度【熱門】

      倉庫管理制度1

        一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

        1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

        3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        a)未經總經理或部門主管批準的采購。

        b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c)與要求不符合的采購物資。

        4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

        二、物資保管倉庫管理制度

        1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

        a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

        c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

        2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

        3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        三、物資的領發倉庫管理制度

        1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

        2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

        3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

        4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

        四、物資退庫倉庫管理制度

        1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

        2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        倉庫管理制度小結:

        1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

        2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。

        一、庫房管理目的:

        (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

        (二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

        (三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

        (四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

        (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

        1、塑料件;

        2、橡膠件;

        3、標準件;

        4、電子件;

        5、電機;

        6、軟化劑;

        7、外加工;

        8、包裝物;

        9、產成品;

        二、原材料入庫。

        外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

        三、產成品入庫。

        (一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

        (二)對需要質量驗收的原材料。

        四、入庫時先標識。

        (一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

        (二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

        五、對臨時寄存在庫房的.貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

        六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

        七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

        八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

        九、入庫物資應及時入庫。

        十、原材料的出庫與發放:

        (一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

        (二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

        (三)非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

        (四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

        (五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

        十一、物資貯存與防護

        (一)物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

        (二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

        (三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

        (四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。

        (五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

        (六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

        (七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

        (八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

        (九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

        十二、應急情況處理

        (一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

        (二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

        十三、庫房管理規定

        (一)公司各類庫房由指定專人負責。

        (二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

        (三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

        (四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

        (四)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

        (五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續。

        (六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

        (七)嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

        (八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

        (九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

        (十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

        十四、本制度自頒布之日起實施。

      倉庫管理制度2

        1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額;并開具物資材料驗收入庫單,倉庫保管員要加強工作責任心,嚴防弄虛作假和缺斤短兩,嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

        2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫,后發出領用,并按實情填寫出庫單,出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。

        3、應根據當餐廳的營業所需,要求各部門預先報備(日領料標準)防止超領,造成不必要浪費,在領用發貨時,應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量,嚴格控制叫貨,避免造成壓貨現象。

        4、妥善保管好所有購進的物資、材料,做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的'存放,采用先進先出法。

        5、做好倉庫防疫工作,嚴防食品變質,嚴禁浪費

        6、每月與采購部門配合了解,對比供應商價格差別,并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌,應先給使用部門對比質量,品質好壞和征求使用部門意見,再通知采購部門采購。

        7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況,建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度(嚴禁弄虛作假)。

        8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬,載明貨物名稱,數量、單位和金額,并用于月底結出材料、物資的實存余額,必須與盤存表核對相符。

      倉庫管理制度3

        1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

        2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區。

        3、內容:倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

        3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章倉庫管理制度。

        3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗、不做與工作無關的事情。

        3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

        3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的'包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

        3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區,因工作需要攜帶,在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

        3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

        3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區,更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

        3.1.7、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

        3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管倉庫管理制度。

        3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000“和“6s“的標準要求,規范倉庫貨物管理。

        3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

        3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

        3.2.4、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

        3.2.5、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

        3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

        3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

        3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

        3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

      倉庫管理制度4

        一、目的

        通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

        二、范圍與職責

        范圍:倉庫所有工作人員

        職責:

        倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作;

        倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作;

        采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

        倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ;

        三、驗收及保管規定

        驗收入庫管理

        保管管理

        出庫管理

        退貨管理

        1、 驗收入庫管理

        貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點,經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        對入庫貨物核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經采購人、倉庫主管簽字后,庫管員、財務部各持一聯做帳,采購員持一聯做付款憑證附件。

        庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        有以下情況時可拒絕驗收或入庫

        與采未經總經理或部門主管批準的采購。

        購合同或采購單不相符的貨物。

        質量不符合要求的貨物。

        2、 保管管理

        貨物入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

        庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

        “二齊、三清、四定位”

        二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        三清:品名清、數量清、規格標識清。

        四定位:按區、按排、按架、按位定位。

        3 、出庫管理

        庫管員憑出庫單如實發貨,若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發貨。

        庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

        出庫單上所需貨物如無庫存,庫管員應及時通知采購員,采購員要及時填寫采購單,經總經理批準后及時采購。

        任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        4、退貨管理

        由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時,司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。

        客戶過期、破損貨物經同意后退庫時,庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        四、倉儲管理規定

        入庫規定

        出庫規定

        報廢規定

        退貨處理

        倉庫衛生、安全管理

        物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

        單據、卡、帳務管理

        盤點管理

        帳物不符處理

        1、入庫規定

        需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。

        貨物到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。

        收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》,沒有時需要補辦理,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。

        所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認,尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格,以避免出錯。

        1、入庫規定

        倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時,如發現送貨單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡供應商處理數量問題。

        貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放貨物,不得在規劃的區域外擺放貨物,特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

        原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

        倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。

        《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后,再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。

        2、出庫規定

        需嚴格按照《出庫單》來發貨。

        已開出的出庫單無特殊原因,當天必須全部完成發貨。

        發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨后將推車放在倉庫指定位置。

        《出庫單》發貨后隨貨物送到客戶手中,并要求其簽名確認。

        門店零售需要出納簽字確認已收款,門店主管簽字后方可發貨。

        3、報廢規定

        需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

        發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

        要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

        4、 退貨處理

        需按照《退貨流程》的要求進行作業。

        到貨時發現不良貨物要及時給采購部門處理,若要暫存倉庫,必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

        5、倉庫衛生、安全管理

        每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要和壞的東西,將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

        衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

        每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,發現異常情況及時處理和報告。

        非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

        倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,一經發現必須立即報告處理。

        高空作業需要使用作業車,并注意安全。

        保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

        6、物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

        在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,必須遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題及時反饋并處理。

        每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

        保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

        7、單據、卡、帳務管理

        倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

        需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

        每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

        8、盤點管理

        盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。

        盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

        盤點時要盡量保證盤點數量的準確性,對于弄虛作假,虛報數據,或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的,根據情況追究相關責任。

        盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

        9、帳物不符處理

        庫存物料發現帳物不符時需要查明原因并報告,查明原因后根據責任輕重進行處理。

        五、倉管人員管理規定

        倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。

        倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

        下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成,且保證工作品質。

        上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律,作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位,不得以私人理由長時間會客等。

        六、倉管人員管理規定

        需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

        倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

        對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

        倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

        七、倉管人員管理規定

        工作評估

        獎勵

        懲罰

        獎懲原則

        工作評估

        部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

        檢查工作表現是否符合崗位的要求;

        衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

        工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

        創造互相理解的氛圍,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

        對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的'培訓或調整崗位。

        獎勵

        通報表彰: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告。

        嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”,并予以通告,獎勵50元。

        小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。

        大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,并予以通告,獎勵200元。

        處罰

        通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

        警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款20元。

        小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款50元。

        大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款100元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

        獎懲原則

        倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

        獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

        獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部與本人溝通并予以執行。

        采購入庫與發貨流程圖

      倉庫管理制度5

        1.倉庫管理員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件,注意清潔衛生,定期實施安全檢查。

        2.倉庫管理員辦理入庫手續時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號或規格是否相符。如發現品名、型號或規格、包裝破損的,應通知采購辦處理。

        3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存倉庫物品造冊登記。凡持經公司簽批的.領用單,經確認后,方可領料出庫。倉庫管理員對所有出庫物品及時入帳。

        4.物料出庫提運過程中,倉庫管理員要禁止領料人隨意進入倉庫內部場所。

        5.倉庫管理員應堅持原則,嚴格按批準數量、質量領取、發放、保管物品。

        6.倉庫管理員應合理安排庫內堆位,預留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。

        7.倉庫管理員對入庫物資嚴格把好驗收關,做好各種驗收數據記錄,發現變質拒收入庫,所有材料先進先發,后進后發,以防保管期過長變質。

        8.所有易碎器材,必須輕拿輕放,入庫上架時排列在明顯位置,以防壓、撞、打。

        9.把所有怕潮物品應及時入庫上架。易受潮物品需做好防潮處理。

        10.對于工具、油料等物品的正常出入,倉管員要按要求填寫各類單據,做到物品進出庫記錄有序。

        11.倉庫管理員保管的單據,帳本應妥為保管,平時應上鎖,節假日加封條。

        12.按時做好庫存報告并向上級主管遞交。

        13.倉庫管理員應對物品擺放整齊、平穩、分類清楚,有檔案,有檢索程序,對危險物品隔離管制。

        14.倉庫管理員必須按照工作需要在出庫范圍內辦理出庫,不得辦理與業務無關的物品出庫。

        15.倉庫管理員應建立庫存物資總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到賬實相符、賬符。及時做好日常賬簿登記、整理、保管工作。

        16.定期與上級管理員進行倉庫盤點工作。

        17.完成上級領導的臨時性工作安排。

      倉庫管理制度6

        第一章倉庫制度總則

        為使倉庫管理工作規范化,本規定依據制度管理規定結合本公司的具體情況,特制定本規定。以達到高度運用人力,保證公司財產物資完好無損,提高經營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地為公司經營管理服務。

        第二章倉庫管理細則

        一.面輔料收貨及入庫制度;

        (1)所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。新產品更應重視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入系統。

        (2)面輔料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放面輔料,不得在規劃的區域外擺放,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

        (3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數量、放至待檢區;檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

        (4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認,確認入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因徹底解決完成,有借料的需要見到相關單據,檢驗不合格的需要退貨或換貨。

        (5)入庫面輔料需要擺放至指定位置,小物料可以放在箱子里,并明確儲放位置。

        第三章入庫制度

        一、對于成品入庫要清點數量,核對合同日期、款號、顏色、尺碼,如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對;

        二、入庫后及時整理上架,并做好標記,入庫明細交予倉庫主管錄入系統及單據存檔;

        三、采購物料抵庫后,倉庫管理人員(成品和原料)要按照已核準的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同,品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損,核對無誤后將到貨日期及實收數量填記于相關單據上;

        第四章出庫制度

        一、配貨員根據系統的配貨單或銷售訂單,進行配貨出庫,其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續是否齊全,并要嚴格驗證審批人的簽名字樣,對于手續欠妥者,一律拒發;

        二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可打包,配貨單上簽字并放一聯出庫單于服裝包內,方便客戶核對貨品,在包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數量;

        三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率;

        四、發貨前需和銷售部,財務溝通好發貨地址、收貨人及聯系方式等方可發貨;

        五、貨品出庫完后及時整理貨架,需更改數量的要及時更改;

        六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬,并做好和貨運公司的`交接;

        第五章退貨制度

        一、退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字;

        二、退貨要及時清點,數據有出入時及時跟銷售部門,財務反饋,并及時解決。沒有問題的需及時整理上架;

        三、次品退貨需維修的及時交予生產部維修,不能維修的退還工廠,并上報給財務,通知外發工廠退貨。

        四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳;并及時交給財務;

        第六章保管制度

        一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點,盤點后由財務核實;

        二、結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便

        三、物料的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,合理有效地使用倉庫面積

        四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

        1.嚴禁在倉庫內吸煙,動用明火。庫內消防設施按規定配置,定期檢查,保證消防設施完好

        2.嚴禁無關人員進入倉庫,出入庫要接受檢查監督;

        3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品,食品,

        4.嚴禁在倉庫內存放私人物品;

        5.嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明:

        第七章衛生管理制度

        一、不得在倉庫內吃零食;要勤洗手,并擦拭干凈;

        二、在貨品上架、要及時清掃,注明款號、數量及物品名稱;

        三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫內的空氣清新;

        四、要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

        第八章安全事項制度

        一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下,注意安全生產管理;

        二、要經常檢查梯子是否有松動,貨架是否牢固;并及時聯系維修人員維修

        三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠;

        四、下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

      倉庫管理制度7

        一目的

        本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

        二適用范圍

        適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

        三內容

        1.職責

        ●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

        ●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

        ●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

        2.入庫

        ●原材料、外協品、半成品的入庫。

        ⅰ原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

        驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

        ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

        ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

        ⅳ半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

        ●成品入庫

        ⅰ檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

        ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

        ●待處理品入庫

        ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

        ●產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

        ●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

        ●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

        3.貯存

        ●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

        ●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

        ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

        ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

        ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

        ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

        ⅴ放置于貨架上的產品,要按上輕下重的.原則放置,以保持貨架穩固。

        ●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

        4.發放

        ●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

        ●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

        ●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

        ●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

        ●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

        ●提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

        ●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

        ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

        ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

        ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

        ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

        ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

        5.倉庫內部管理

        ●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

        ●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

        ●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

        ●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

        ●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

        ●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

        ●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

        ●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

        ●對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

        ●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

        ●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

        ●安全事項

        ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

        ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

        6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

        7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

        8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

      倉庫管理制度8

        1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

        2.指要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局,不斷提高倉庫管理水平。

        3.制定目的:方便各車間的有序生產,控制原材料的`流失減少浪費

        4.倉庫對生產車間所有物料進行監控,車間應無條件配合。

        5.物資入庫存,庫房管理員要親自為交貨人辦理入庫手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按要求填寫入庫單并簽字,應當認識到簽字驗收是經濟責任的轉移。

        6.物資入庫存,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。

        7.材料驗收合格,庫房管理員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,入庫存單各欄應填寫清楚,并隨同發票一起交財務部記賬。

        8.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,庫房管理員應負失職的責任。

        9.驗收中發現的問題要及時通知采購經辦人和相關部門負責人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

        10.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類編號存放。

        11.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出。總成物資,一律不準折件零發,特殊情況應經科長批準。

        12.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

        13.各生產車間必須憑生產任務單領料單和部門主管簽字方可領料,倉庫管理員應按照任務單和領料單的限額發料;領料人不得私自亂拿否則按材料價值加倍罰款。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、訂單編號、零件名稱和材料用途,

        14.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出庫。

        15.生產車間領料時先檢查材料質量問題,有質量問題及時退回倉庫。

        13.記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。

        14.允許合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都應上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

        15.每月對倉庫進行一次清查盤點。

        16.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

        17.倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符,應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

        18.倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。

        19.庫內嚴禁攜帶火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

        20.倉管員要認真做好倉庫的安全工作,經常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發現問題應及時匯報。

      倉庫管理制度9

        一、材料入庫

        1,倉庫人員在接收面料時,應當及時核對貨物的名稱、數量、規格是否與送貨單一致,如有誤,以實驗數為準,誤差較大的要及時通知商品部查對;

        2,核對無誤后,開具一式四聯的入庫單(一聯存根,二聯財務,三聯客戶,四聯采購):

        3,入倉面料貨期急的開驗布報告安排驗布員先驗;

        4,根據驗收情況,出具相應的驗收報告。

        5,次布退貨經商品部確認后,記賬員核對開單后,倉務員方能出倉;

        6,驗布合格后分封度,捆綁好,裝回原袋掛牌(標明日期、碼數、疋號),放置整齊,確保倉務員不會混淆;

        二、材料出庫

        1,發料時應先核對面料編號,單件用量,根據縮水率、次布率放損出料;

        2,發料時,倉庫人員先齊集物品才發出,領取貨品需在領料單上簽署作實;

        3,裁床發料應按生產通知單,根椐驗布報告之損耗經記賬員核對,放損出料;

        4,板房發料,以樣衣通知單經記賬員核對按通知單明碼數出料,交大燙縮水;

        5,外廠發料以生產通知單為準,應有生產部簽字,裁床注明用量,按布損發料;

        6,車間配片持有廠長簽署配片單方能出料;

        三、補料

        1,因次布過高需補發面料的,應退回次布裁片并由質檢部出具報告后方可發料,相應記賬員在出庫單上注明“補料”字樣,單據交工廠財務部;

        四、退料

        1,裁床退庫,外廠退料,退料人員應在生產通知單上簽名認可,經整理、打碼核實后放回原處;

        2,車間退倉應經質檢部確認,開單經廠長簽字,單據交財務;

        3,裁床完單后與倉庫復核填寫裁床用料表。

        五、賬務處理

        1,記賬員每日整理所有入庫、退庫單據,并準確入賬;

        2,每周一安排人員把上一周發生的入庫單、出庫單交工廠財務;

        3,每月盤點一次,復核賬存與實存,做盤點報告交工廠財務和采購部,由財務人員對盤點過程進行監督;

        4,填寫外發清單,整理外發退料單據;

        六、倉庫整理

        1,倉庫設置應根據條件和需要,合理布局,科學分工,業務上要實行工作質量標準化,不斷提高倉庫管理水員;

        2,倉庫內應整潔、美觀,不應雜亂無章,存在蟲、鼠隱患;

        3,倉庫應配置足夠的消防器材,定期檢查有無失效,倉庫的消防器材放在容易發現,拿取的.位置;

        4,倉庫內應干燥、地面平坦,倉庫大門、窗戶應完好,倉門開啟裝置實行專人管理;

        5,庫內應劃黃線標明庫位、架號、道路,庫內通道應暢通,不得有物品阻礙通行;

        6,每架貨位標識字跡清楚,格式統一,標識牌的懸掛位置一致;

        7,每架物料標識齊全,脫落應更換及時,準確;

        8,物料應分類、分等級上架,遵循“陳上新下,上輕下重”的原則,便于發料;

        9,做好退倉布料的打卷、整理工作;

        10,定期對倉庫進行整理,使面料分類清晰,編號齊全;

      倉庫管理制度10

        一、公司倉庫規劃制度

        1、倉庫規劃

        倉庫分配件庫和成品庫,配件庫存放所有產品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。

        2、庫位的劃分和標示

        倉庫存放的物品,按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。

        二、進貨入庫管理制度

        1. 所有物資,不論購入的產品配件、原材料、工具,以及銷貨的'退回,展示的收回,都應經過倉庫管理員辦理入庫手續,方可入庫。

        2.倉管人員應將每項進庫的產品,于當天下班之前祥加驗收后,開具入庫單并登記帳本,對于堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。

        3.物資的驗收,應依據有關的訂購單、采購單、發貨單或發票等相關的憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收,如發現規格、型號不符或破損等情況,應及時通知進貨單位或人員進行處理。

        4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資,交回時應保持

      倉庫管理制度11

        為加強高速公路養護機械設備的安全使用管理,保證施工作業安全與施工質量,提高機械設備的完好率,特制定以下制度。

        1、機械設備應按其技術性能要求正確使用,缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。

        2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置,嚴禁拆除監測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調試了維修應由專業人員負責進行。

        3、新機和大修后的機械設備注意做好機械走合期的使用保養,機械設備冬季使用,應按機械設備冬季使用保養的有關規定執行。

        4、機械設備操作人員必須身體健康,經過專業培訓考試合格,獲得有關部門頒發的'操作證或駕駛執照,特殊工種操作證后,方可獨立操作機械設備,不準操作與操作證不相符的機械設備。

        5、機械作業時,操作人員不得擅離工作崗位,不準將機械設備交給非本機操作人員操作,嚴禁無關人員進入機械作業區和操作室內,工作時,思想要集中,嚴禁酒后操作。

        6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業。

        7、機械設備進入施工現場,應查明行駛路線上的橋梁的承載能力。確保機械設備安全通行。

        8、機械設備在施工作業前,施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底,操作人員應熟悉作業環境與施工條件,服從現場施工管理人員的調度指揮,遵守安全規則。

        9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業。如限于現場條件、必須在線路旁作業時,應采取安全保護措施。

        10、機械設備在夜間作業時,作業區內應有充足的照明設備。

        11、機械設備應按《公路筑養護機械保修規程》的規定,按時進行保養,嚴禁機械設備帶病運轉或超負運轉。

        12、操作人員必須嚴格執行工作前的檢查制度,工作中的觀察制度和工作后的檢查保養制度。

        13、操作人員應認真準確地填寫運轉記錄,交接班記錄或工作日記

        14、機械設備在施工現場停放時,必須注意選擇好停放地點,關閉好駕駛室(操作室)。有駐車制動器的要拉上,坡道上停機時,要搭好掩木或石塊,夜間應有動專人看管。

        15、機械設備在保養或修理時,要特別注意安全。禁止在機械設備運轉中冒險進行保養、修理、調整作業。各電氣設備的檢查維修,一般應停電作業,電源開關處掛設“禁止合閘,有人工作”的警告并設專人負責監護。

        16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規則和國家其他有關規定。

      倉庫管理制度12

        為了保證安全生產,貫徹“預防為主,防消結合”的方針,根據本公司安全防火和倉庫安全管理規定,特制訂本制度,希望有關人員嚴格遵守,共同執行。

        1、消防設施要嚴格保管好,存放位置要明顯,容易提取,前面不可堆放任何東西。不得將消防器材用于與消防無關方面。

        2、物品要整齊,分類堆放,符合定置管理和物資堆放留“五距”(即柱距0.5米,場距0.5米,燈距0.5米,堆距0.5米,頂距0.5米)的要求,并且有明顯標記,設專人專倉管理。甲類易燃液體不能露天存放。不能將原材料堆放在電纜溝、消防設施附近。

        3、嚴格控制倉庫內溫度、倉庫內的溫度應控制在50℃以下。嚴禁赤熱體、高溫液體等進入倉庫。

        4、倉庫四周不能堆放雜物,倉庫內地面應保持干凈,發現泄漏的易燃物品應及時處理。

        5、禁止攜帶任何火種進入倉庫。

        6、裝卸車輛應在指定地點停車,戴阻火器,熄滅發動機,司機不能離開現場,不能進行臨時修車。

        7、裝卸作業要輕拿輕放,嚴禁在地面滾動。

        8、倉庫內不能進行電氣作業,包括不準在倉庫內煲開水、使用照明臺燈、車輛充氣等。

        9、危險品倉不能作為辦公場所。

        10、倉管員負責本公司倉庫所有材料之保管分類、標識和進出倉管理。

        11、倉管員負責儲存環境的管理。每天上下班利用10分鐘時間巡查和整理倉庫二次,保持物料擺放整齊和地面環境整潔。

        12、倉管員要嚴格執行倉庫的'安全操作規定,切實做好物料的安全保管工作,對所管材料要做到“十防”:防潮、防霉、防腐、防壓、防蹋、防曬、防銹、防盜、防水、防火。

        13、進入倉庫內不許接打手機。

        14、進入倉庫配料時,請務必戴好手套、口罩、護目鏡等防護用品。

      倉庫管理制度13

        倉庫是為了加強生產管理,確保生產的順利進行而設置的,由于倉庫材料種類繁多,所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

        一、 材料申購

        1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單,并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量,然后由倉管人員向廠長申報,有廠長確定是否必要后再向上級部門審批,審批通過后才能交由采購人員進行采購。

        2、 積極配合生產需要,按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

        3、 嚴格控制材料庫存的合理儲備,申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量,在既能保證生產順利進行的同時,又能減少資金占用,減小庫存和積壓。

        4、 生產材料由生產部門負責申購,辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

        5、 倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法,購買時做到貨比三家,詢價問價,擇優選取,優中選優。

        二、 材料入庫

        1、 物料進倉時,倉管員必須憑單據嚴格驗收,經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續,杜絕只見票據不見實物的情況,如發現不符,則及時辦理退、換貨手續。

        2、 核對無誤后倉庫管理員開入庫單,入庫單填寫須項目齊全,數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字,采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

        3、 入庫底單由倉庫保管員存檔,不得遺失,倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。

        4、 當天購回的材料必須當天辦理入庫手續,不能逾期辦理。

        5、 不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目,由采購人員自行負責處理,倉庫有權拒絕入庫,財務有義務拒絕報銷相關款項。

        6、 清點無誤后的材料必須分類擺放。

        三、材料管理

        1、 倉庫必須分為幾個區域:新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區,(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域),各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼,杜絕混和亂堆,能上架擺放的都上架擺放,嚴防材料翻到。

        2、 要注意倉儲區的溫濕度,保持通風良好,干燥、不潮濕。

        3、 庫存商品應包裝完好,發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱,應按要求存放,以避免造成商品的損耗與毀壞。

        4、 對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品,應盡可能按先入先出的原則,加快周轉。

        5、 對倉庫所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。

        6、 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制,嚴禁野蠻操作

        7、 負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理,需返修的及時申報進行返修。

        8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發。

        9、 貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。

        10、 倉庫要注意門禁管理,不得隨便入內。

        11、 不允許有火種進倉,晚上下班前應關好門窗及電源。

        四、 材料出庫

        1、 各部門申購的一切物料,嚴格實行先入庫后使用的原則。

        2、 領取材料必須由各部門的主管負責領取。

        3、 各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”,并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息,和倉管人員當面點清物材料數量,雙方簽字核準后方可入庫提料。

        4、 領料單未經相關責任人簽字核準的,倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

        5、 如有車間共用的'材料,領用時必須填寫借貨申請單,退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查,若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬,若發生商品短少或污損,則根據情況進行相應的處理。

        6、 借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。

        7、 材料出庫后必須做好相關出庫記錄。

        8、 做好后續跟蹤事宜,配合生產及時做好退、補、換工作,保證生產正常順利開展。

        9、 每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計;做到全天準確無誤,并為明天物料發放作好準備工作;

        五、 耗材報表

        1、 認真做好庫存物料清點、統計,及時更新各類臺帳,做到賬、物相符。

        2、 不定期的對庫存材料進行清查盤點,進一步核實有無失誤和疏漏的地方,盤查中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。

        3、 必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表,并確保其正確無誤。

        4、 加強與各崗位的溝通,吸取好的建議,為生產做好服務,確保生產正常運行。

      倉庫管理制度14

        1、目的

        規范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理,確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數量、質量符合有關規定。

        適用范圍

        本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。

        2、職責

        公司生產部門提供必須的倉儲設施和設備。

        倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設施和設備對轄內物品進行妥善保管,確保轄內物品的數量、質量符合有關規定。

        倉庫保管員憑相關票據對相關物品及時進行接收和放行,并做好相關記錄,定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施,最大限度的減少損耗

        3、程序

        3.1物品入庫

        物品入庫要做到品種不混,批次不混,堆碼整齊;漏散原料應重新裝袋堆碼。

        原料保管員憑地磅單和點包員、質檢員簽字的收料單簽收原材料,并根據倉庫情況及生產情況,按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置,憑收料單入庫做帳;堆放原料時注意留好通道,以便搬運和通風。

        成品保管員根據倉庫情況和生產任務,按先進先出原則合理安排成品存放位置,并監督拖料工按要求進行堆碼。

        標簽與包裝保管員根據標簽和包裝使用情況以及生產情況定期向生產部呈報計劃,憑收料單簽收入庫并登記臺帳。

        五金配件保管員根據庫存情況及時向生產部上報采購計劃,憑收料單和發票入庫做帳。

        3.2標識

        標識按照《標識和可追溯性》中的有關規定進行

        原料實行掛牌標識,標明品種、來源、入庫時間、數量及質量情況;對入庫后,理化指標還沒有出來的原料應掛“待檢”牌;對檢測后不合格的原料應掛“禁用”牌,等待上級處理意見;原料超高堆放應放置“超高”警示牌。

        成品標識執行國家標準中對標識的要求,標識的`內容包括日期、編號、品種和包裝重量;不合格產品應單獨堆放,并掛待處理牌,按《不合格品控制程序》控制。

        五金配件按《機電設備管理辦法》,對其進行標識;失控設備應掛“禁用”牌;報廢和封存的設備應標識清楚。

        標識應清楚、準確;標識受損或遺失應及時補充;標識有誤應由相關人員核實后訂正。

        3.3倉儲

        原料、成品應分開堆放。

        原料保管員定期進行數量盤點,每隔5天編制一份《原料庫存報表》;大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況,并做好《每周原料檢查紀錄》。長期堆放的原料應進行倒倉,水分較高或有變質跡象的原料若短期內不能用完,應報車間主任組織翻曬。保管員應對倉庫進行及時整理,保持倉庫整潔,并定期通風。

        保管員應做到人走落鎖,禁止非相關人員隨意進出。

        定期檢查消防設施和設備是否可靠,做好防火、防事故準備。若倉庫出現溫度過高、有異味

        等異常現象應立即檢查,做妥善處理,并上報相關部門。

        對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施。

        視鼠患程度開展滅鼠工作,減少物資損耗。

        定期檢查倉庫設施是否可靠,如門、鎖是否損壞,屋頂是否滲漏,并采取相應措施,同時上報車間主任。

        3.4物品出庫

        原料、成品、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。

        原料出庫采取領料制,保管員憑領料單對原料放行,并做好領料流水賬,每班對原料的使用情況進行登記、記錄。

        成品保管員憑客戶發票領料聯或領料單,對成品加蓋區域印記后予以放行,并將相關信息輸入電腦,登記臺帳。發現成品包裝破損應由車間會計核實后過磅,退給原料保管員。

        標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后,憑領料單對標簽和包裝進行放行,并分別對標簽和包裝做領用紀錄。

        五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領料單,以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行,并做好紀錄。

      倉庫管理制度15

        一、目的

        通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

        二、適用范圍

        倉庫的所有工作人員

        三、職責

        倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

        倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

        倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

        倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

        四、倉儲管理規定

        1、原材料收貨及入庫

        需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

        采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。

        倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

        倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符,否則拒絕收貨。

        倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

        倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”,并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫,對不合格原材料進行退貨。

        倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢,做到日清日結。

        倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況需在當天內規整完畢。 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

        2、原材料出庫

        需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。

        倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單,生產通知單中的生產數量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料,并由相關領導簽字確認,方可出庫。

        倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

        倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

        3、退廠原材料的處理

        需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

        對采購來的不合格物料需要及時通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認后,可暫放倉庫,待

        采購部把原材料退與供應商。

        對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。

        4、原材料報廢

        嚴格按照相關規定進行操作

        發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

        需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料,并且分開保管。

        5、成品的收貨及出庫

        A。

        B。

        C。

        成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須為合格產品,并由質檢部提供質檢單方可辦理入庫,否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量,碼數,顏色,型號,單價等信息的送貨單,對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”,進行檢貨,并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的'成品通知營銷部,由營銷部簽名確認,并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、型號、數量無誤后,辦理相關的退貨手續。客戶退回的不合格產品及時通知生產部進行維修,盡快返還客戶。

        五、貨物管理

        貨物的品質維護:物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

        則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

        每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。

        保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

        貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上

        單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到賬實一致。

        六、貨物的盤點

        倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

        盤點過程中需要其他相關部門予以配合,盤點期間暫停出入庫辦理。

        盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

        點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

        盤點后,所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

        七、倉庫的安全、衛生管理

        倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整

        理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

        對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

        倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

        倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

        倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

        倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等),其中物料擺放區內要分類分小區存放,且有清楚的標識。

        上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

        做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

        八、倉庫人員的工作態度及作風

        倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

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