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      公司采購管理制度

      時(shí)間:2025-03-17 07:49:10 制度

      公司采購管理制度常用[15篇]

        在學(xué)習(xí)、工作、生活中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎?下面是小編精心整理的公司采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      公司采購管理制度常用[15篇]

      公司采購管理制度1

        1目的

        規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應(yīng)商,保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

        2適用范圍

        適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。

        3職責(zé)

        3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商(包括業(yè)主指定的供應(yīng)商)。

        3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

        4工作程序

        4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》(CG-01)的`制定、評(píng)審及更新

        4.1.1制定

        a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》(CG-02),以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

        b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料,在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

        c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

        4.1.2評(píng)審

        a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》(CG-03),提交分管副總經(jīng)理。

        b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

        c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄,由工程部存檔。

        4.1.3更新

        a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

        b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商,采購主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

        c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

        4.2采購

        4.2.1采購權(quán)限

        a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

        b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購。

        c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán)。

        4.2.2采購申請(qǐng)

        《原材料/設(shè)備采購申請(qǐng)表》(CG-04)應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào),進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。

        4.2.3計(jì)劃的變更

        a采購申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

        b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購主管說明原因,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        4.3詢價(jià)

        根據(jù)采購申請(qǐng),工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。

        4.4議價(jià)

        工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

        4.5評(píng)審決議

        工程部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購會(huì)審表》(CG-05),提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審,選定供應(yīng)商。

        4.6合同制定與簽訂

        4.6.1合同制訂

        工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》(CG-06),報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

        4.6.2合同簽訂

        《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

        4.7合同執(zhí)行與變更

        4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨,通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫工作。

        4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng),是原合同的一部分。

        5材料管理

        5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

        5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。

        5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

        5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

        5.2材料倉儲(chǔ)管理

        5.2.1材料入庫

        5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

        5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

        5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

        5.2.2材料出庫

        5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),材料主管填寫材料出庫單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

        5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的,應(yīng)首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

        5.2.3材料保管

        5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

      公司采購管理制度2

        第一條 為規(guī)范公司集中采購行為,發(fā)揮集中采購效益,制定本制度。

        第二條 集中采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠信的原則,實(shí)行陽光操作。

        第三條 集中采購組織結(jié)構(gòu)

        (一)集中采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)由采購管理委員會(huì)、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應(yīng)部組成。

        (二)采購管理委員會(huì)是公司集中采購重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu),采購管理委員會(huì)由董事長任主任,總經(jīng)理、黨委書記和分管集中采購工作的領(lǐng)導(dǎo)任副主任,成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。采購管理委員會(huì)辦公室設(shè)在集中采購中心。

        (三)集中采購中心是公司及所屬各子分公司集中采購制度建設(shè)、集中采購管理、采購計(jì)劃制定、采購價(jià)格審查、供應(yīng)商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲(chǔ)管理、采購信息報(bào)送、電子平臺(tái)維護(hù)與使用等集中采購業(yè)務(wù)的管理部門。

        (四)物流配送中心與各子分公司供應(yīng)部執(zhí)行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負(fù)責(zé)公司大型通用備品件的采購、倉儲(chǔ)、配送,通過信息化平臺(tái)建設(shè)將公司備品件流通起來,共享公司庫存物資。各子分公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司集中采購物資的驗(yàn)收、結(jié)算、質(zhì)量跟蹤等工作,負(fù)責(zé)本公司小件設(shè)備輔材等低值易耗品的采購、驗(yàn)收、結(jié)算和質(zhì)量跟蹤工作。

        第四條 集中采購制度建設(shè)

        集中采購中心負(fù)責(zé)建立健全公司集中采購管理制度,組織相關(guān)職能部門參與修訂、更新、補(bǔ)充、評(píng)審集中采購管理制度。

        第五條 集中采購管理

        (一)集中采購范圍

        1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資;

        2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機(jī)配件等通用物資;

        3、達(dá)到招標(biāo)要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目。

        4、其它需要集中采購的物資。

        (二)集中采購方式

        集中采購采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購以及股份公司許可的其他采購方式。

        (三)工程及勞務(wù)等非物資類招標(biāo)必須首先進(jìn)行立項(xiàng),然后由集中采購中心組織招標(biāo)。工程類立項(xiàng)由公司技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé),勞務(wù)類立項(xiàng)由公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。

        (四)采用招標(biāo)方式進(jìn)行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標(biāo)管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

        (五)公司及所屬各子分公司不得以任何理由違反招標(biāo)管理制度,必須嚴(yán)格執(zhí)行集中采購的招標(biāo)結(jié)果。

        第六條 計(jì)劃管理

        (一)公司及所屬各子分公司必須以預(yù)算模塊化管理為依據(jù),科學(xué)制訂年度、月度采購計(jì)劃。

        年度采購計(jì)劃為全年物資采購的預(yù)測(cè)計(jì)劃,月度采購計(jì)劃為物資采購的實(shí)施計(jì)劃。

        (二)物資采購堅(jiān)持先有采購計(jì)劃,后實(shí)施采購的原則。

        (三)需求單位按照供應(yīng)鏈流程提交請(qǐng)購計(jì)劃,采購計(jì)劃根據(jù)流程審批通過后,由集中采購中心根據(jù)匯總的請(qǐng)購計(jì)劃情況,確定采購方案。

        (四)采購方案確定后公司及所屬各子分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行,不得擅自更改采購方式或結(jié)果。

        (五)物資結(jié)算支付實(shí)行計(jì)劃管理,按照各子分公司財(cái)務(wù)部門要求做好資金預(yù)算計(jì)劃和結(jié)算支付的支撐材料,準(zhǔn)確無誤地編制物資結(jié)算單與質(zhì)量跟蹤單。

        第七條 采購價(jià)格管理

        集中采購中心對(duì)公司及所屬各子分公司的物資采購價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一管理。

        (一)煤炭等大宗原燃材料價(jià)格由集中采購中心集中管控,公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執(zhí)行采購管理委員會(huì)和集中采購中心價(jià)格管理規(guī)定,價(jià)格變更必須以價(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批,審批通過后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。

        (二)輔材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng),以價(jià)格審批單形式按審批流程報(bào)批。價(jià)格審批單的報(bào)送必須上傳詢比價(jià)記錄作為審批依據(jù)。

        第八條 供應(yīng)商管理

        (一)公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度,對(duì)注冊(cè)供應(yīng)商嚴(yán)格進(jìn)行資格審查,未在集中采購工作平臺(tái)上注冊(cè)通過的供應(yīng)商不得作為公司的采購對(duì)象。

        (二)公司及所屬各子分公司必須每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng),考評(píng)人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、檢測(cè)部門,考評(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級(jí)管理的主要依據(jù)。

        (三)公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行黑名單制度,根據(jù)供應(yīng)商的資信及履約情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,對(duì)資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應(yīng)商實(shí)行禁用制度,列入公司供應(yīng)商黑名單并報(bào)股份公司備案。

        第九條 合同管理

        (一)公司及所屬各子分公司必須建立合同臺(tái)賬,監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。

        (二)合同的編號(hào)嚴(yán)格按照《XXXX有限公司合同分類編號(hào)細(xì)則》要求的格式進(jìn)行編制。

        (三)合同審批流程按照《XXXX有限公司合同審批權(quán)限制度》執(zhí)行。除特殊原因外,合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。

        (四)合同的`簽訂由公司及所屬各子分公司總經(jīng)理簽訂合同,非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權(quán)委托書的審批。

        (五)合同原件必須按照檔案管理要求由專人管理,單獨(dú)存放。合同內(nèi)部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        第十條 物資事故管理

        (一)物資事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失,以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。

        (二)各子分公司供應(yīng)部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人,根據(jù)本公司生產(chǎn)部與化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況和檢測(cè)數(shù)據(jù),依據(jù)合同對(duì)事故責(zé)任方進(jìn)行合理索賠。

        (三)集中采購中心受理物資事故處理過程中供應(yīng)商的投訴與質(zhì)疑。

        (四)風(fēng)險(xiǎn)控制部在物資事故處理過程中提供法律支援,紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理采購過程中的投訴和舉報(bào),對(duì)采購過程中涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。

        (五)凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責(zé)任,對(duì)隱瞞事故不報(bào)、故意謊報(bào)、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象,一經(jīng)查實(shí),從嚴(yán)處理。

        第十一條 廢舊物資處置

        (一)各子分公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中,必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應(yīng)部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責(zé)任部門,其他部門無權(quán)擅自對(duì)外處置。廢舊物資處理必須報(bào)集中采購中心備案,集中采購中心同意后方可處理。

        (二)廢舊物資變賣處置價(jià)格確定,各單位根據(jù)市場(chǎng)行情,對(duì)外詢比價(jià),根據(jù)詢比價(jià)情況確定處置價(jià)格,處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),報(bào)集中采購中心審批后方可執(zhí)行。

        (三)預(yù)計(jì)處置收入金額20萬元及以上的廢舊物資變賣,應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理,擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。

        (四)廢舊物資處置收入必須交財(cái)務(wù)部門,不得私立小金庫。

        第十二條 倉儲(chǔ)管理

        (一)公司及所屬各子分公司必須建立倉庫管理制度。

        (二)物資驗(yàn)收要以合同或訂單為依據(jù),檢查數(shù)量、質(zhì)量、交貨期,由采購員、庫管員和技術(shù)人員三方簽字確認(rèn)后方可辦理入庫。

        (三)建立庫存物資臺(tái)帳,分類編目,A類物資按月進(jìn)行清倉盤點(diǎn),其余物資按季清倉盤點(diǎn)。清倉盤點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)三方人員同時(shí)參加,并根據(jù)盤點(diǎn)情況編寫盈虧分析報(bào)告。

        (四)庫存物資必須憑單領(lǐng)用,嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng),堅(jiān)持“一單一物”發(fā)放原則。庫存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。

        第十三條 信息管理

        (一)公司統(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉儲(chǔ)物資,組織建立倉儲(chǔ)物資的信息化平臺(tái),實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,將公司備品件流通起來,共享公司庫存物資。

        (二)集中采購中心負(fù)責(zé)公司及所屬各子分公司物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報(bào)送工作。

        (三)各子分公司每年一月十日前必須報(bào)送上年度物資采購情況總結(jié),每月一日?qǐng)?bào)送采購物資的購銷存報(bào)表。所報(bào)送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

        (四)公司及所屬各子分公司通過供應(yīng)鏈系統(tǒng)報(bào)送的信息必須附件齊全,并要關(guān)注審批流程,由集中采購中心協(xié)調(diào)審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況,不得以審批流程過長等借口解釋信息報(bào)送不及時(shí)現(xiàn)象。

        第十四條 電子平臺(tái)維護(hù)與使用

        (一)集中采購中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子分公司使用公司NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購工作平臺(tái)。

        (二)集中采購中心專人負(fù)責(zé)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作。

        (三)集中采購中心負(fù)責(zé)收集反饋股份公司集中采購工作平臺(tái)使用過程中存在的問題。

        第十五條 集中采購中心將根據(jù)本制度的實(shí)施情況對(duì)各子分公司進(jìn)行責(zé)任制考核。

        第十六條 本制度由集中采購中心負(fù)責(zé)解釋。

        第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

      公司采購管理制度3

        第一章總則

        為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

        第二章采購原則

        采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的`工作,各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

        采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

        一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。

        急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購買,購回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

        采購時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票,采購金額達(dá)500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

        第三章采購程序

        一、采購申請(qǐng)

        采購前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購申請(qǐng)單”。

        緊急采購時(shí),可在“采購申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

        若撤銷采購,應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不

        必要的損失。

        二、采購流程

        采購經(jīng)辦人在“采購申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

        各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

        第四章采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

        一、采購經(jīng)辦人職責(zé)

        建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

        詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

        所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

        做好每次的采購記錄及對(duì)帳工作。

        一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

        采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購申請(qǐng)單”。

        采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

        第五章附則

        一、各部門需要采購時(shí),須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

        二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

      公司采購管理制度4

        1.0目的

        保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;

        2.0適用范圍

        適用于公司對(duì)物資采購的控制及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;

        3.0職責(zé)

        3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;

        3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的采購,管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購;并分別制定《物資采購計(jì)劃單》;;

        3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;

        3.4各倉庫由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉管員負(fù)責(zé)各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及采購物資的保存;

        3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購計(jì)劃單》;

        4.0程序

        4.1供方評(píng)審

        4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

        a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);

        b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;

        4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:

        a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

        b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

        c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的`持證上崗率合格;

        d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;

        e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;

        f)評(píng)審?fù)戤?管理部填寫《供方評(píng)審報(bào)告》;

        4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

        4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

        4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:

        a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

        b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

        c)雙方的權(quán)利和義務(wù);

        d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);

        4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

        a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。

        b)嚴(yán)密采購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。

        c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

        4.4采購

        4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;

        4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月,

        《物資采購計(jì)劃單》,《物資采購計(jì)劃單》應(yīng)包括:采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;

        4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計(jì)劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時(shí),采購人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定,至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的a、d'項(xiàng);

        4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計(jì)劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時(shí),部門(管理處)負(fù)責(zé)人可決定臨時(shí)購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;

        4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。

        4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

        4.5物資的驗(yàn)證與接收。

        4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫,倉管員按《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。

        4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。

        4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

      公司采購管理制度5

        第一章總則

        一、目的

        為加強(qiáng)物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        公司對(duì)外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

        第二章采購權(quán)限和原則

        一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

        其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

        二、采購原則

        1、詢價(jià)比價(jià)原則

        有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

        2、一致性原則

        采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購部門更改請(qǐng)購單。

        3、低價(jià)搜索原則

        采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則

        自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        5、監(jiān)督問責(zé)原則:采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問題,相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

        第三章采購流程

        一、采購申請(qǐng):

        1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

        2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

        3、物品需求部門提出采購申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購單》,請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

        4、請(qǐng)購部門可在提出采購申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,給出采購商家或采購價(jià)格的建議,采購部門可參考請(qǐng)購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

        5、日常辦公文具及勞保用品的`采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集,次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

        二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

        每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。

        三、供應(yīng)商選擇:

        1、具有合法經(jīng)營主體者。

        2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

        3、信譽(yù)良好者。

        4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

        四、采購合同簽定及采購過程的完成。

        1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

        2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個(gè)人共同參與完成。

        五、驗(yàn)收入庫:

        當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰螅璧谝粫r(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

        六、對(duì)帳付款:

        第四章物品申領(lǐng)與保管

        一、物品領(lǐng)用

        1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

        2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

        3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的,需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

        4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

      公司采購管理制度6

        第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

        第二條公司鑰匙的保管

        公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

        第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購買。

        第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

        第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的.固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

        第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

        第七條員工辦理離職時(shí),應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

        第八條報(bào)銷

        1.報(bào)銷時(shí)間:每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。

        2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

      公司采購管理制度7

        1目的

        加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

        2適用范圍

        本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

        3工作職責(zé)

        3.1各項(xiàng)目部物料部是工程材料、設(shè)備和項(xiàng)目管理的集中管理部門。

        3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理。

        4物料管理要求

        4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的'工程材料和工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

        4.2物料采購實(shí)行分級(jí)管理,物料種類分為:

        4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板;

        4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>

        4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

        4.3材料采購計(jì)劃的編制

        4.3.1項(xiàng)目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。

        4.3.2項(xiàng)目進(jìn)度表(如計(jì)劃變更,需補(bǔ)充進(jìn)度表),所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位(組)應(yīng)按材料種類,每月提前向項(xiàng)目部提交所需材料清單,供項(xiàng)目部采購。

        4.3.3項(xiàng)目物料部在收到所需物料清單后,根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃,分別制定物料采購計(jì)劃。

        4.3.4重要材料的采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),由建設(shè)項(xiàng)目物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

        4.3.5采購后對(duì)物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的驗(yàn)收,妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

        5物料采購合同

        5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定,并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

        5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購合同,合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

        5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

        5.4對(duì)于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向

        合同成本部報(bào)告。項(xiàng)目部提出處理建議,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的,一年內(nèi)不得使用。

        6材料驗(yàn)證

        6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí),項(xiàng)目部組織物料員不定期到供應(yīng)商(直接供應(yīng)商)源頭進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請(qǐng)文件中商定。

        6.2如工程合同(項(xiàng)目部)中明確要求對(duì)供方(供方)材料進(jìn)行核查的,不能代替物料部門的現(xiàn)場(chǎng)核查。

        6.3物料入庫驗(yàn)證分級(jí)管理重要物料和主要物料入庫驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗(yàn)證,其他物料入庫驗(yàn)證由項(xiàng)目部指定的倉管員進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)。

        6.4來料驗(yàn)證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,對(duì)來料(施工現(xiàn)場(chǎng))進(jìn)行驗(yàn)收,并由材料驗(yàn)證人員填寫《材料驗(yàn)收記錄》。

        6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

        6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

      公司采購管理制度8

        一、目的

        為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營,特制訂本制度。

        二、適用范圍

        適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

        三、采購及物流審批權(quán)限

        1、采購申請(qǐng)單

        采購申請(qǐng)單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

        (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

        (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

        (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

        (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

        2、采購訂單(或采購合同)

        采購員根據(jù)已審批的采購申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

        (1)采購金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

        (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

        (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

        (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

        (5)采購金額在 元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

        3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

        1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

        2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

        3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

        4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

        1、出庫金額在 元以內(nèi)的'單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

        2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

        3、出庫金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

        四、物資采購流程

        1、物資需求部門提供采購申請(qǐng)單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

        2、采購部憑已審核的采購申請(qǐng)單,制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià)),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃,同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。

        3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

        4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

        五、支付流程及審批權(quán)限

        1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對(duì)賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認(rèn),對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

        2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

        3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

        (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

        (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

        (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

        (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

        六、供應(yīng)商的管理

        1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

        2、對(duì)于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購,貨比三家,采購性價(jià)比較高的物資。

        3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

        4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

        5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

        6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

        七、采購紀(jì)律規(guī)定

        1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請(qǐng)購單。

        2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

        3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

        4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

        八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

        九、本制度從20xx年3月18日試行。

        XX有限公司

        二○xx年三月十八日

      公司采購管理制度9

        為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度。

        一、請(qǐng)購及其規(guī)定

        1、請(qǐng)購的定義

        請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

        2、請(qǐng)購單的要素

        完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素:

        ⑴請(qǐng)購的部門;

        ⑵請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目;

        ⑶請(qǐng)購的用途;

        ⑷請(qǐng)購的物品名;

        ⑸請(qǐng)購的物品數(shù)量;

        ⑹請(qǐng)購的物品規(guī)格;

        ⑺請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

        ⑻請(qǐng)購的物品的要求時(shí)間;

        ⑼請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注;

        ⑽請(qǐng)購單填寫人;

        ⑾請(qǐng)購部門主管;

        ⑿請(qǐng)購單審核人;

        ⒀采購副總審核;

        ⒁財(cái)務(wù)審核人;

        ⒂公司總經(jīng)理。

        3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

        ⑴請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

        ⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);

        ⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào);

        ⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報(bào);⑸請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份;

        ⑹涉及到請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

        ⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

        ⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

        ⑼請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

        4、公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門

        ⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);

        ⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);

        ⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

        二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

        1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

        ⑴采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

        ⑵接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則;

        ⑶通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存;

        ⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

        2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

        ⑴對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

        ⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

        ⑶無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門;

        ⑷重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

        3、采購周期的規(guī)定

        ⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

        ⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購,采購周期不應(yīng)超過15天;

        ⑶請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

        ⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

        三、詢價(jià)及其規(guī)定

        1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通;

        2、屬于相同類型或?qū)傩越频?產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

        3、對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

        4、所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);

        5、對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

        6、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

        7、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

        四、比價(jià)、議價(jià)

        1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

        2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

        3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。

        4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;

        5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

        五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

        1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

        2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

        3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

        六、合同的簽訂及其規(guī)定

        1、合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

        (一)合同正文應(yīng)包含的要素

        (1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

        (2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;

        (3)包裝要求;

        (4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

        (5)付款方式;

        (6)工期;

        (7)質(zhì)量保證期;

        (8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

        (9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

        (10)雙方的公司信息;

        (11)其他約定。

        (二)合同簽訂及其規(guī)定

        (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

        (2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;

        (3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;

        (4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn);

        (5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

        (6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;

        (7)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

        (8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

        (9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

        (10)合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

        (11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

        (12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

        七、付款及合同執(zhí)行

        1、付款規(guī)定

        ⑴按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

        ⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款;

        ⑶財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

        2、合同執(zhí)行

        ⑴已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

        ⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

        ⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

        八、報(bào)驗(yàn)與入庫

        1、報(bào)驗(yàn)

        ⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

        ⑵對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

        ⑶達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;

        ⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書,對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;

        ⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

        2、入庫

        ⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

        ⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);

        ⑶質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

        ⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;

        ⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫。

      公司采購管理制度10

        一、目的

        為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

        二、適用范圍:

        本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

        三、采購范圍

        實(shí)施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類:

        1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

        2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

        3、自動(dòng)化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動(dòng)硬盤、光驅(qū)等)、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理辦法)

        4、為進(jìn)一步規(guī)范管理,集團(tuán)取消對(duì)U盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

        四、采購政策及采購流程

        5、采購歸口管理:集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實(shí)施部門來完成,集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

        6、供應(yīng)商:所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)日常采購的.物品供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)選擇,本著長期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議,享受長期合作特價(jià)供應(yīng)。

        7、供應(yīng)商的選擇:以半年為周期,對(duì)供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后,與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

        8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將取消超出部分文具的采購。

      公司采購管理制度11

        物業(yè)公司物資選購、庫管、領(lǐng)用暫行管理方法

        一.物資用品選購

        1.物資選購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則舉行,選購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)省成本,削減庫存。

        2.選購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

        二.物品申購程序

        1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由選購人員按照批準(zhǔn)狀況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成選購方案。

        2.急需選購的.物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知選購人員選購,但事后應(yīng)由部門出具書面狀況說明,填寫'請(qǐng)購單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

        3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購人員。

        三.物資領(lǐng)用程序

        1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需仔細(xì)填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫精確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

        2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需仔細(xì)按申領(lǐng)單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

        3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

        四.其它

        工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序舉行:

        1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

        2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

        3.配合商家見《請(qǐng)購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

        4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。

        5.選購管理責(zé)任:選購人員選購的各類物品必需保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由選購人負(fù)責(zé)賠償。

      公司采購管理制度12

        一、 適用范圍

        1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

        2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。

        3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

        二、 組織機(jī)構(gòu)與管理

        采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

        1. 組織實(shí)施集中采購;

        2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);

        3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

        4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;

        5. 擬定公司采購政策;

        6. 管理和監(jiān)督公司采購活動(dòng);

        7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;

        8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

        9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

        三、采購方式管理

        公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。

        1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。

        2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

        3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。

        4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購。

        5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

        (1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

        (2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

        四、 物資采購審批程序

        1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

        (1)編制公司采購預(yù)算;

        (2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;

        (3)確定采購方式;

        (4)訂立及履行采購合同;

        (5)驗(yàn)收;

        (6)結(jié)算。

        2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

        (1) 采購計(jì)劃的`報(bào)送。

        各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位。

        (2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

        (3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。

        3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對(duì)采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。

        4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

        5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

        6.采購部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

        7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部。

        8.資金劃撥程序:

        (1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。

        (2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

        五、 監(jiān)督管理

        1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

        (1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;

        (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

        (3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;

        (4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù);

        (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

        (6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

        2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

        采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

      公司采購管理制度13

        為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

        1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

        2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

        3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

        4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

        5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

        6、采購合同的簽訂:

        1)初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

        2)公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

        7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的'基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:

        1)合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

        2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

        3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

      公司采購管理制度14

        為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司討論打算,由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。

        一、適用范圍

        本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

        二、職責(zé)

        1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

        2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購方案舉行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對(duì)比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤存工作。

        3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)申購方案審核、物資價(jià)目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。

        4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購方案,并對(duì)上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對(duì)比檢查核實(shí)。

        5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

        6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購方案的'對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購舉行審查核實(shí),并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購舉行審批,以整體控制成本費(fèi)用支出。

        三、流程原則

        1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補(bǔ)庫,以確保各部門的正常領(lǐng)用。

        2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購。

        四、選購流程

        (一)流程說明

        1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后,根據(jù)對(duì)照詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同選購。

        2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

        3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用,各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

        4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用記下表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

        (二)選購工作流程

        為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資選購工作流程的時(shí)光節(jié)點(diǎn)遇假日順延,并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則,公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé),加強(qiáng)交流和協(xié)作。

        (三)庫房管理

        1、公司行政人事部及各部門暫時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放,應(yīng)該保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

        2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放,周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

        3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應(yīng)保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

        (四)物品領(lǐng)用

        公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》(附表2)。

      公司采購管理制度15

        第一章總則

        第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng),加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

        第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

        第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購;大宗物資的采購,具備招標(biāo)條件的,應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

        第二章采購人員職責(zé)

        第四條采購人員具體職責(zé)有:

        (一)負(fù)責(zé)采購的制定,采購的簽訂;

        (二)負(fù)責(zé)物資采購的'的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作;

        (三)負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

        (四)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

        第五條采購原則

        (一)審核批準(zhǔn)。原則上,未經(jīng)審批的物資不予采購。

        (二)先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

        (三)本地采購。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下,以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。

        (四)銀行結(jié)算原則。對(duì)長期與大額度的貨品,應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

        (五)比質(zhì)比價(jià)原則,在采購過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量,同質(zhì)量的貨品比價(jià)格,同樣的價(jià)格比信譽(yù),擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

        (六)索取證件原則,要索取三證:食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。

        (七)試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

        第三章物資采購管理

        第六條采購方式

        (一)對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

        (二)對(duì)于使用頻率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

        (三)對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購。

        第七條供貨商的確定

        (一)初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

        (二)試用供貨商。對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

        (三)確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上,由公司進(jìn)行審查,以民主表決的方式集來確定。

        (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。

        (五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

        第八條市場(chǎng)調(diào)查

        為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài),降低物資成本,增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平,公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。

        (一)公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

        (二)調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天,以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

        (三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式,必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買方一口價(jià)。

        (四)零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實(shí)施。

        第九條定價(jià)原則

        (一)對(duì)供貨商所供物品的定價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

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