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      費用報銷管理制度

      時間:2025-06-02 09:20:13 制度

      費用報銷管理制度15篇(優(yōu)秀)

        在不斷進步的社會中,很多場合都離不了制度,制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的費用報銷管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      費用報銷管理制度15篇(優(yōu)秀)

      費用報銷管理制度1

        一、差旅申請程序:

        1、出差人員憑借出差申請(或廠家公文)到人力資源部進行備案,人力資源部根據(jù)出差事由、廠家公文及實際交通訂票情況核定標準后告知出差人員,并由出差人員填寫借款單。

        2、經(jīng)部門經(jīng)理同意并簽字;

        3、呈總經(jīng)理簽字批準。

        二、差旅費的預支:

        填寫《借款單》,經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部備案簽字、總經(jīng)理簽字同意后到財務部辦理借款事宜。

        三、差旅費報銷標準:

        員工出差費用符合公司規(guī)定標準的,根據(jù)原始發(fā)票實報實銷,各種收據(jù)及收款憑證一律不予報銷。具體報銷辦法規(guī)定如下:

        (一)開支范圍:

        公司員工因公在境內(nèi)外出差而發(fā)生在符合規(guī)定標準的`費用,包括往返機場、火車站的車費,飛機(車、船)票款,住宿費、購票服務費、出差補助等。

        (二)報銷標準:

        1、交通工具

        (1)出差人員乘坐火車,從晚8點至次日晨7點間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。出差路途在1500公里以上或因出差任務緊急需要乘坐飛機的,應提出合理理由經(jīng)總經(jīng)理批準;

        (2)員工出差途中需轉到其他城市應乘坐各種大巴、城際鐵路,原則上禁止以出租車作為交通工具,除遇緊急情況須告知領導,否則出租車費一律不予報銷。

        (3)員工在出差地所發(fā)生的交通費用實報實銷。

      費用報銷管理制度2

        第一章總則

        第一條目的

        為了加強公司的管理,規(guī)范費用報銷流程,合理控制費用支出,結合公司實際情況特制定本制度。

        第二條報銷范圍

        本制度適用于公司日常發(fā)生的各項費用支出,包括但不限于交際應酬費、會議費、廣告宣傳費、車輛費用、各類辦公費、職工福利費、培訓費等報銷。

        第三條適用范圍

        本辦法適用昆明中道科技有限公司(以下統(tǒng)稱公司)。

        第四條報銷原則

        (一)預算管理原則:費用必須嚴格控制在預算范圍內(nèi)(費用按預算管理執(zhí)行方式,即以公司為單位按月度費用進行控制。如超過預算費用金額且無審批的追加預算,財務有權拒絕報銷。公司負責人對所任職公司預算負責,各部門負責人對本部門預算負責)。

        (二)歸口管理原則:根據(jù)管理職能實行費用歸口管理原則。

        (三)額度管理原則:公司規(guī)定費用發(fā)生額度的,超過限額部分財務不予報銷,特殊情況需要經(jīng)過公司負責人審批。

        第二章費用管理歸口管理

        第五條費用歸口管理

        公司費用采用歸口管理的'方式,歸口管理部門負責費用的控制與管理。按管理職能費用歸口情況如下:

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        一、目的

        為配合本公司業(yè)務需求,并合理支付員工因公務先行代墊費用。

        二、適用范圍

        凡本公司員工因公務報銷個人代墊費用,概依本管理辦法之規(guī)定辦理。

        三、費用報銷標準

        1、工作誤餐標準:員工晚上加班至20點以后,公司報銷每人15元/天工作餐費。

        2、車費:員工因公務市內(nèi)外出辦事或晚上加班至21點以后發(fā)生的出租車費。

        3、手機話費標準:視職務需求,提出申請,并依公司另行頒布員工手機通訊費核銷標準辦理。

        4、業(yè)務招待費標準(招待餐費、禮品費等):各部門根據(jù)公司業(yè)務需要,安排外單位人員用餐、送禮或安排其它形式的招待活動而發(fā)生的費用。招待費應本著節(jié)約原則,發(fā)生招待費前應向權責主管請示批準所要采用的招待標準。

        5、其它費用:非上述所列費用,經(jīng)權責主管認定該費用確因公務發(fā)生者。

        四、個人費用的報銷辦法

        1、個人費用的報銷辦法采用:分級審批、預算限額控制。

        2、分級審批、預算限額控制指:公司將根據(jù)各部門人數(shù)、工作性質(zhì)下達各部門每月費用(招待費、差旅費、工作餐費、車費、手機費等)報銷限額,各部門根據(jù)限額自行控制部門費用。各部門費用限額總計應在公司總預算范圍內(nèi)。只有當各部門報銷的各種費用總額在規(guī)定限額內(nèi)、并且符合本規(guī)定第三條中報銷標準時財務部方可予以報銷。

        3、各部門有權限的主管在限額內(nèi)批準費用,超過限額的費用須報送首席執(zhí)行長和副總經(jīng)理批準。“部門個人費用報銷限額及權限表”由財務部管理使用,部門可到財務部查閱,公司會隨著業(yè)務的變化而更新其中內(nèi)容。各部門助理也應及時反映執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

        五、費用報銷流程

        1、單據(jù)準備:財務部對報銷的原始發(fā)票有如下要求:

        1)、工作餐報銷時發(fā)票背面應寫明用餐時間、地點、用餐人數(shù)、用餐人名。

        2)、出租車費報銷時票據(jù)背面應注明事由、到達地點。

        3)、報銷手機話費須寫手機話費申請單。

        4)、業(yè)務招待餐費報銷時,發(fā)票背面應注明事由、參與人姓名、招待時間。

        2、員工將發(fā)生的費用分類整理,填寫“費用報銷明細表”。在“費用報銷明細表”上分行填寫不同的費用名稱及相應的金額,粘貼好單據(jù)。

        3、將報銷單據(jù)及“費用報銷明細表”交權責主管審核、批準;權責主管應根據(jù)個人費用的報銷標準、要求認真審核每個人的費用,對超過標準的.費用進行質(zhì)詢,無正當理由的超標費用不予批準報銷。

        4、財務部門負責審核原始單據(jù)的合法性、報銷計算的準確性,如有疑問則退回部門重新審核。

        5、權責主管審核費用的權限依照公司頒布之“各級主管核決權限規(guī)定”辦理。

        6、每月5日(含)以前,員工需將上月報銷單據(jù)及“費用報銷明細表”送交特定人員(如部門助理)匯總進行審批作業(yè),通過審批之費用財務單位會通知員工領取款項。

      費用報銷管理制度4

        1、教學及辦公所需物品,由財產(chǎn)保管員根據(jù)庫存及實際需要情況,每月制訂購貨計劃(填寫請購單),經(jīng)總務主任批準后辦理。

        2、如因教學或辦公需要請購計劃外物品時,必須填寫請購單,并按規(guī)定由核準部門主管申請,總務處核準后辦理,未經(jīng)核準的一律不予報銷。

        3、各組室所需物品應提前三天填寫請購單,總務處在接到經(jīng)批準的請購單之日起三天內(nèi)力爭辦理完畢。(如市場售缺須及時向請購人說明情況)。特殊情況按急事急辦原則處理。

        4、購物后,發(fā)票、物品必須經(jīng)財產(chǎn)保管員驗收簽章。再由總務主任簽字后由采購員向財會人員辦理報銷。所購物品不得直接交給請購人。

        5、在驗收物品時,發(fā)現(xiàn)所缺應及時查究,發(fā)生重大差錯必須及時向校長匯報。

        6、校財產(chǎn)保管員必須檢查請購之物品有無重復庫存,避免浪費。

      費用報銷管理制度5

        第一章總則為規(guī)范公司各種開支費用報銷及付款程序,加強公司財務管理,控制成本,切實保障公司利益,根據(jù)《資金審批制度》和《費用預算制度》,特制定公司費用報銷制度及實施細則。

        第二章關于報銷的審批流程及原則

        一、報銷流程

        1、一般的報銷流程(預算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費用)經(jīng)辦人本部門經(jīng)理(或上級主管)、財務審核、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批、出納支付

        2、特殊的報銷流程(預算之外或沒有經(jīng)審批的費用)原則上預算之外或沒有經(jīng)審批的費用是不予以報銷支付的,如確屬公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支,可按以下流程報批:經(jīng)辦人填制單據(jù)并補申請報告,本部門經(jīng)理(或上級主管)復核、財務審、副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理審核、董事長審批、出納支付。

        二、審批原則

        1、費用報銷需經(jīng)辦人的主管領導批準,不得自行批準自己的報銷費用。

        2、不得逾越流程,不得未經(jīng)直接領導審批,直接提交公司總經(jīng)理審批,不得未經(jīng)財務人員審核直接提交公司總經(jīng)理審批。

        3、出納必須憑由經(jīng)總經(jīng)理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用,一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作,對出納通報批評,如造成經(jīng)濟損失,由出納及相關人員承擔連帶責任。

        三、報銷、審批及審批的責任經(jīng)辦人:

        因公辦理業(yè)務時應向對方索取相應的原始單據(jù),經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生后應及時準確的填寫報銷單據(jù),對經(jīng)辦的經(jīng)濟業(yè)務及提供的原始單據(jù)的真實性負有直接責任,并有責任及時向財務人員提供其審核所需的相應文件或資料。

        部門負責人:對本部門發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行確認及對經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進行審核,對報銷業(yè)務負有直接審核責任,并有責任協(xié)助財務人員的審核工作。

        財務人員:審核報銷的經(jīng)濟業(yè)務是否符合相應的規(guī)定,審核報銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應的要求,審核報銷單據(jù)中是否按要求填寫相應的項目和內(nèi)容。對不符合要求的報銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫不規(guī)范的行為提出相應的處理意見。

        第三章報銷原則

        1、預算內(nèi)的費用方可直接報銷。

        2、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則,嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。

        3、嚴禁報銷虛假費用的行為。

        4、無預算或預算外的費用報銷須經(jīng)副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理或董事長批準后方可列支。

        5、每辦一次業(yè)務,應該填寫一張報銷申請單。業(yè)務招待費用、物資采購、餐費不論金額大小,一律每發(fā)生一次填寫一張。籠統(tǒng)地在報銷單上寫上“×月”的費用,或多次業(yè)務單據(jù)分不清的.,財務部不予受理。

        6、所有費用開支,應“先申請、后開支、再報銷”的流程,財務人員應根據(jù)預算來審核和支付。相關預算外費用在發(fā)生費用前,應該先書面請示副總經(jīng)理、總經(jīng)理得到批準后才可以發(fā)生相關費用,堅決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象,事先申請以總經(jīng)理簽名的日期為準。總經(jīng)理外出時,或本人出差在外遇緊急情況時,應電話或郵件通知總經(jīng)理,得到許可后才可進行。事后應及時補充申請表,作為報銷的依據(jù)。

        7、關于報帳時限,當月的期間費用最遲在次月15日前報銷,差旅費用必須在結束后五個工作日內(nèi)報銷。逾期單據(jù),財務部不再受理,由此造成的損失,由報銷人自己承擔。因單據(jù)不合要求,被退回按規(guī)定可以重新報銷的,應在5個工作日內(nèi)處理,并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”,以區(qū)別在正常報銷時限內(nèi)的單據(jù);

        被退回不得重新報銷的,下次拿回再報銷的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴肅處理。特殊延期(如外地出差時間較長),需提出書面報告,分公司由總經(jīng)理簽署意見后才可以報銷。

        8、跨年度的費用必須在次年1月30日之前填單報銷,年終結算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。

        9、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式,超過5000元而用現(xiàn)金支付的,報銷時必須詳細說明原因,經(jīng)財務部審核,無正當?shù)睦碛桑宦赏嘶亍?/p>

        10、對于報銷款出納一律轉入報銷人銀行卡,如從出納處領取報銷現(xiàn)款時,需報銷人簽名確認。

        第四章提供原始憑證和報銷單填寫的要求

        1、因公發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時,經(jīng)辦人員必須向對方索取原始單據(jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報銷。

        2、報銷時提供的原始單據(jù)必須是由稅務部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據(jù),以及預算報告、專項申請等附件。原始單據(jù)必須真實、合法,與開支的內(nèi)容一致。對于標有“客戶/顧客(單位)名稱”的發(fā)票務必由開票人填寫相應公司名稱,自己補充填寫為無效發(fā)票,不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發(fā)票,不需填寫。另報告、申請等附件必須是經(jīng)權限人員簽字同意的紙質(zhì)件。

        3、各種類型的發(fā)票應該分開粘貼,并在粘貼單上標出共××張,金額××元。票據(jù)粘貼混亂,不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。

        4、原始單據(jù)遺失的應盡量取得了出票單位的原單據(jù)復印件并蓋上出票單位財務專用章,經(jīng)財務部簽署意見后方可報銷。

        5、報銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫,嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改,報銷單的“經(jīng)辦人”務必由本人親筆簽名,單據(jù)填寫不齊全和涂改的,一律不予受理。

        第五章主要費用管理規(guī)定費用管理的把關人為財務人員,財務人員應遵循《資金審批權限》和《費用預算制度》中的規(guī)定對每筆發(fā)生費用進行核查,并及時對一些費用進行歸集匯總,提供準確的財務數(shù)據(jù)。

        一、會議費

        1、此會議費僅指會議場地租用費、交通費、物品費、餐費等費用。

        2、經(jīng)辦人在報銷會議費用時必須遵循真實完整的原則,在報銷單中需注明以下信息:開會主題、會議地址、物品清單,會議費用應按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿等分類匯總,直接寫會議費用××元的不予報銷。

        3、在會議同時發(fā)生的活動費,獎勵費用應單獨填寫報銷單,按活動費用和獎勵費用規(guī)定報銷。

        4、超預算或無預算舉辦會議,一律不予報銷。

        5、會議結束后一周內(nèi),會議主辦方應及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應的還款手續(xù)。

        二、招待費

        1、經(jīng)辦人在報銷招待費用時應附注明以下信息:招待時間,招待目的,招待人員,陪同人員,招待地點的說明。

        2、招待費用發(fā)生一周內(nèi),經(jīng)辦人應及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應的還款手續(xù)。

        三、市內(nèi)交通費(不含四縣一市)

        1、提倡節(jié)儉,外出辦事,應盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵,嚴格控制出租車費,如有特殊情況需乘坐的士,應事先獲得主管領導批準。

        2、發(fā)生費用后,應填寫月度市內(nèi)交通費匯總表(見附件1)并附車票,填寫報銷單后于次月15日前履行報銷程序。

        3、對于出租車票,原則上必須取得稅控出租車票,實在取得不了可以用手撕票代替,但堅決杜絕多張連號或不是發(fā)生月份日期的發(fā)票。

        4、項目經(jīng)理/助理承擔本市內(nèi)項目實施期間,市內(nèi)交通費按每人每日20元內(nèi)限額報銷。

        5、已享受公司車輛補貼的人員市內(nèi)辦事不再報銷交通費。

        6、對于長距離(如跨城市)的出租車票,比照長途車的票價予以報銷,多出不報。

        四、差旅費

        1、差旅費指因公必須出差到合肥市區(qū)以處理工作事宜而發(fā)生的交通費、生活費、住宿費等。

        2、因公出差必須填寫公司統(tǒng)一格式的《出差申請單》(見附件2)一式二份,經(jīng)主管領導批準后方可出差及報銷,經(jīng)主管領導審批同意后的《出差申請單》作為考勤依據(jù),交綜合管理部備案(其中一份綜合管理部簽字確認作為報銷依據(jù))。

        3、各項費用補助限額標準分地區(qū)、分級別出差補助限額表單位:元地區(qū)住宿費(人/夜)伙食補助費(人/天)市內(nèi)交通費(人/天)總監(jiān)/部門經(jīng)理主管員工省會、直轄市240 210 180 60 50江、淅、粵地市及以下210 180 160 50 40其他地級市180 150 130 40 30縣級及以下150 120 100 30 20備注:公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等高管人員出差期間可根據(jù)工作需要據(jù)實報銷。

        凡出差參加培訓、會議,由主辦方統(tǒng)一安排食宿的,按實報銷,培訓、會議期間不享受伙食補助。

        4、員工同一地點出差時間超過15日,或月累計出差(同一地點間隔3天以內(nèi))時間超過15日的,應在當?shù)刈庾》课葑∷蓿沙霾钊烁鶕?jù)當?shù)厥袌銮闆r提出書面申請,交財務審核,經(jīng)分管領導批準后,連同《租房協(xié)議》、房產(chǎn)證復印件、房主身份證復印件等材料交財務審核備案。租賃期滿或協(xié)議約定的階段性房租到期,出差人持相關發(fā)票辦理租房費用報銷,發(fā)生的市內(nèi)交通費按限額20元/天內(nèi)據(jù)實報銷。

        5、兩位同性員工同行出差的,應統(tǒng)一安排住宿,并按照單人標準的150%報銷住宿費用。

        6、住宿費應在限額內(nèi)據(jù)實報銷,超過標準的,無正當理由的,超過部分由出差人員自理;確因工作需要,由出差人提出書面申請,經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后,給予報銷。

        7、住宿必須安排在有正規(guī)發(fā)票的旅館住宿,且必須開據(jù)注明單位抬頭的發(fā)票,發(fā)票開據(jù)日期必須與出差時間相符,取得機打發(fā)票困難的,手寫或定額發(fā)票必須加蓋印章并注明旅館電話號以便核實。

        8、出差期間產(chǎn)生的各項費用應填寫出差行程及費用明細表(見附件3),經(jīng)主管領導審核后填的制費用報銷單據(jù)報銷。

        9、公司經(jīng)理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車,特殊情況乘坐飛機或軟席火車應經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意。

        五、文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡配件等辦公費文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡配件等物料用品一律由綜合管理部門統(tǒng)一采購,其他員工不得私自采購。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單,詳細列明所購商品的明細,倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。并做好各部門的領用存登記。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷!

        六、工程項目零星采購

        1、工程項目發(fā)生的預算內(nèi)的零星配件、輔材確需現(xiàn)場采購的,由項目經(jīng)理提出書面申請(必須注明名稱、數(shù)量、單價)經(jīng)采購商務部審核后、分管領導審批后方可購買。

        2、報銷時應附審批后的申請單及符合規(guī)范的貨物發(fā)票方可辦理報銷手續(xù)。

        七、工程勞務費、搬運費等支出

        1、對于已簽訂勞務合同的應按合同要求辦理付款手續(xù)。

        2、對于臨時發(fā)生的勞務費、搬運費應附部門經(jīng)理批準的申請報告方可辦理報銷支付手續(xù)。

        第六章附則

        一、本制度由企業(yè)財務部負責制定、修訂及解釋。

        二、本制度自公司審議通過之日起執(zhí)行。

        附件1:市內(nèi)交通費匯總表______年___月市內(nèi)交通費匯總表部門:

        報銷人:

        序號日期、時間起點終點金額(元)乘坐事由1 2 3 4 5 6 9 10主管領導:

        附件2員工出差申請表填表日期:_______年____月____日申請部門申請人出差地點出差人數(shù)出差時間月日時至月日時交通工具所需費用出差事由主管領導簽字綜合管理部簽字附件3出差行程及費用明細表部門:

        出差日期:

        xxxx年xx月xx日至xx月xx日

        單位:

      元日期時間摘要起點終點長途車費(元)市內(nèi)交通費住宿費生活補助費標準實際發(fā)生限額標準實際發(fā)生限額標準。

        出差人:

        備注:

      長途車費及市內(nèi)交通費應按日期、時間順序分別填寫在長途車費欄及市內(nèi)交通費實際發(fā)生欄;

        每日填寫完應在下面一行,填入本日小計,在本日小計行對應欄目分別填上市內(nèi)交通費限額標準、本日住宿費限額及實際發(fā)生數(shù)、生活補助費標準;

        最后一行填上對應欄目合計數(shù)。

      費用報銷管理制度6

        第一節(jié)總則

        第一條為了加強通訊管理,保證公司通信暢通,業(yè)務正常運行,確保信息的及時傳遞,提高工作效率、減少失誤,制定本制度。

        第二條公司人力資源部是手機管理歸口管理部門,主要負責公司各部門手機、手機卡發(fā)放、監(jiān)督檢查、維護、回收等管理。

        第三條各單位/部門須設專職或兼職手機管理員負責本單位/部門手機管理工作。

        第二節(jié)管理及使用規(guī)定

        第四條凡公司正式職員均可申請手機與手機卡。

        第五條公司銷售系統(tǒng)的手機、手機號與各銷售區(qū)域綁定,不隨人員變更而更換號碼;公司人力資源部指定的非銷售系統(tǒng)崗位號碼與崗位綁定,不隨人員變更而更換號碼。

        第六條凡已申請公司手機號碼的人員進行業(yè)務聯(lián)系時必須使用公司號碼。

        第七條公司手機、手機卡自領用之日起由個人保管,若丟失或損壞的應及時匯報人力資源部辦理,并由本人負責相關費用。

        第八條如發(fā)現(xiàn)本人公司手機、手機卡私自交于他人使用,按次計算,首次扣當月25%的話費補助,第二次扣當月50%話費補助,第三次扣當月所有話費補助。

        第九條公司手機、手機卡自領用起使用人必須保持24小時開機,在手機發(fā)生故障(沒電、被停機、手機丟失等)暫時不能使用時,可自行安排使用其他手機,并設置呼叫轉接,同時通知公司。

        第十條如個人原因造成無法接通且影響工作者,按次計算,首次扣當月25%的話費補助,第二次扣當月50%話費補助,第三次扣當月所有話費補助。

        第十一條使用公司手機、手機卡的人員,離職時需辦理公司手機、手機卡交接手續(xù),若出現(xiàn)損壞或欠費的由本人照價賠償后方可辦理離職。

        第十二條公司手機、手機卡的使用由公司統(tǒng)一支付話費,如超出話費補貼標準,超出部分的費用在個人工資中扣除。

        第十三條公司手機、手機卡相互綁定,不可機卡分離使用,如違規(guī)按次計算,首次扣當月25%的話費補助,第二次扣當月50%話費補助,第三次扣當月所有話費補助。

        第十四條人力資源部負責監(jiān)督檢查,對違反本制度規(guī)定使用的進行相應的處罰。

        第十五條凡違反本管理制度的,由人力資源部下發(fā)罰單,每月進行統(tǒng)計提交財務管理中心,由財務管理中心扣除話費補助。

        第三節(jié)申請流程

        第十六條公司各單位/部門如需申請公司手機、手機卡的,于每月25日前統(tǒng)一進行申請后報人力資源部辦理。

        第四節(jié)手機話費補貼

        第十七條話費補貼為每人200元/月。

        第十八條各單位/部門所有公司手機的話費補貼由本單位/部門承擔。

        財務費用報銷管理制度4

        為了使各項財務支出有章可循,各級人員對各種開支的審批及權限心中有數(shù),同時為了加強公司的財務預算管理,并做到各項收支嚴格遵循財務制度,特制定以下規(guī)定:

        一、費用支出的前提及審批權限

        1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算,對未列入預算的費用,由公司總經(jīng)理提出調(diào)整預算,經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。

        2、費用審批權限:一般費用20xx元以下,部門負責人審批;20xx元以上由部門負責人提出建議,總經(jīng)理審批;業(yè)務費1000元以下部門負責人審批,1000元以上總經(jīng)理審批。

        3、固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

        4、為加強預算控制,同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性,公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務部經(jīng)理審核,并簽字。未經(jīng)財務部經(jīng)理審核、簽字的.單據(jù),不得報銷。

        5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經(jīng)理審批。

        二、各種費用列支規(guī)定

        1、普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入,由經(jīng)手人和驗收人簽字后報批。

        2、大宗辦公用品、生產(chǎn)資料,必須簽訂,方可購置。為減少資金占用,在可能情況下力爭零庫存。

        3、差旅費報銷,按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執(zhí)行。

        4、計劃生育等費用,由計生員簽具意見后再報批。

        5、各部門需訂報刊、雜志,先報綜合部平衡,經(jīng)總經(jīng)理同意后,由綜合部統(tǒng)一辦理。

        6、資料檔案室購置資料情報書籍,年初需列出購置預算,報技術發(fā)展部審定,總經(jīng)理審批后實施。

        7、職工所購業(yè)務書籍,應先征得部門負責人同意,到資料室登記,并辦理借閱手續(xù)后,方可報銷,職工離開本單位必須交還所借書籍。

        8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機等)由綜合部統(tǒng)一購置,在財務部辦理登記手續(xù),再報批,職工離開本單位必須交還所領工具。

        9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試,事先應征得所在部門及公司的同意,在成績合格后,其費用方可報銷。

        10、職工按規(guī)定報銷的書報費,只能報銷業(yè)務書籍,由部門負責人審批。

        11、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執(zhí)行。

        12、各部門使用臨時工,每月報綜合部,由綜合部報市人事局,市就業(yè)管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數(shù)量,盡量節(jié)約費用。

        三、各種費用報批程序:

        各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>,有經(jīng)辦人(驗收人)簽字,基層費用承擔部門負責人同意(證明),財務部經(jīng)理審核,預算部門負責人審批(20xx元以內(nèi))或總經(jīng)理審批(20xx元以上)簽字。

        四、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內(nèi)無須報批,但當費用開支異常時必須向總經(jīng)理匯報。

        1、各種應交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅);

        2、各月發(fā)放工資;

        3、各月應交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等;

        4、向金融機構辦理結算業(yè)務時發(fā)生的郵電、手續(xù)費、貸款息。

        五、其他需要說明的問題

        1、以上各種報銷發(fā)票,必須為國家統(tǒng)一發(fā)票,經(jīng)營性收款收據(jù)一律不能報銷入賬。

        2、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致,否則不能報銷。

        3、各種開支必須符合國家財稅法規(guī),報銷時經(jīng)辦人員應盡可能注明用途。

        4、超過現(xiàn)金結算限額(1000元)的費用,應通過銀行結算,特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請,財務部經(jīng)理同意后方可支付,對數(shù)額較大應提請總經(jīng)理審批。

        5、對各種報銷單據(jù),財務部必須進行審核,對不符合報銷規(guī)定的單據(jù),財務應要求更換。無法更換的,財務可拒絕報銷。

        6、自制報銷單據(jù),由財務部統(tǒng)一設計格式,做到規(guī)范、整潔。

        7、報銷單據(jù)一般不得涂改,如有改動,外來發(fā)票應由對方單位加蓋公章,自制憑證應由經(jīng)手人蓋章,否則不得報銷。

        8、當年費用必須當年報銷,如:通訊費、核定的業(yè)務費、書報費、核定的汽車費等,當年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外)。

        9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務部一份,作為財務收、付款依據(jù),對無依據(jù)的支付款項,財務部應拒絕支付。

        六、本制度由財務部負責解釋,自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。

      費用報銷管理制度7

        一、目的

        為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用,有效控制,的原則,規(guī)范公司費用報銷標準。特制本制度。

        二、報銷項目

        日常報銷費用主要包括:差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內(nèi),各項費用的支出原則上不超出預算。

        三、費用報銷基本流程:

        略

        四、費用報銷標準:

        1、差旅費

        2.1手機話費標準為月度話費上限金額,直接補助到工資中。

        2.2享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。

        3、辦公費用

        3.1公司辦公用品的購買統(tǒng)一由行政部負責。由各部門填制辦公用品申購單,交至行政部,行政部將辦公用品申領單報請公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理審批同意后,向財務借款統(tǒng)一購買。拿到正式發(fā)票的'當天,由經(jīng)手人、入庫驗收人、部門經(jīng)理簽字齊全后,報總經(jīng)理審批,合格后,由經(jīng)手人到財務報帳。

        3.2行政部對公司辦公用品建立領用臺賬管理,領導用人要簽字確認,每個月末,行政部對辦公用品進行盤點,財務部負責監(jiān)盤。

        4、招待費

        4.1一般工程費用在30000元以下的,業(yè)務招待費用不超過400元;30000元以上的,業(yè)務招待費用不超過800元,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

        4.2公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷,寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。

        5、交通費

        5.1公司車輛產(chǎn)生費用:公司因工所配車輛,實行專人管理制,責任人負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作,具體費用實報實銷。

        5.2公司所配車輛加油,統(tǒng)一實行充值卡操作,一車一卡,隨車攜帶。原則上不在采取現(xiàn)金加油。

        5.3因公產(chǎn)生的過路費、停車費,報銷時須注明時間、地點,事件等。

        5.4其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用,注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一貼票報銷。

        6.1公司的培訓費用統(tǒng)一由行政部門根據(jù)公司的發(fā)展需求,制定培訓計劃,報總經(jīng)理批準后實施,具體費用實行實報實銷。

        五、報銷票據(jù)要求

        1、外來原始票據(jù)

        1.1正面應符合下列要求:

        (1)外來原始票據(jù)指購買物品或支付費用等取得的發(fā)票和行政事業(yè)性收費收據(jù)等。原始票據(jù)基本要素應齊全:原始票據(jù)上印有稅務局或財政局監(jiān)制章,必須加蓋對方單位財務專用章、發(fā)票專用章,否則視同白紙發(fā)票一律不予報銷。原始票據(jù)臺頭應列明公司全稱。若無法取得發(fā)票,則應寫明事由,并由收款單位開具收據(jù)并加蓋收款單位的發(fā)票專用章或財務專用章。

        (2)購買實物的原始票據(jù)正文應詳細列明日期、品名、單價、規(guī)格、數(shù)量、金額(金額大小寫必須相符)并填寫入庫單。凡以籠統(tǒng)名稱及匯總金額列示時,還應附有售貨單位出具的明細單并加蓋開出單位的財務章(例如:電腦小票)。打車票,停車票等應當在發(fā)票上注明使用出租車事由以及出發(fā)地和目的地,無法說明原因的不予以報銷。

        (3)如果辦事人購貨物時發(fā)現(xiàn)以上任何一個環(huán)節(jié)漏填或涂改、挖補,必須要求對方單位重開,發(fā)現(xiàn)有筆誤的應由開出單位重開或者更正,更正處應加蓋開出單位的財務章。如發(fā)票已標明手寫范圍或注明手改無效,需對方單位重新開據(jù)。

        1.2票據(jù)時限:票據(jù)應在辦理事務完成后,一周內(nèi)到財務部門辦理報銷手續(xù);不得跨年度報銷(12月20日后取得的票據(jù)可在下年度1月報銷);特殊情況當年不能報銷,需事先填寫情況說明書,經(jīng)總經(jīng)理批準,方可在下年度報銷。

        六、本制度從簽字日開始生效,未盡事宜參照公司其它標準執(zhí)行。

      費用報銷管理制度8

        1.總則: 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節(jié)約公司的快遞成本,規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

        2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

        3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)

        4. 組織與職責:

        4.1:值班門衛(wèi):負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

        4.2:物流部: 負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

        4.3:各部門: 遞。

        4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

        5.流程圖:(略)

        6 .執(zhí)行說明:

        6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

        6.1.1 快遞的接收

        6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉交給相關部門人員。

        6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗核對。

        6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)

        6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記,經(jīng)部 門負責人審批后交物流部, 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)

        6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的, 物流部可 拒接受理,對于不合格的件退回發(fā)件人。

        6.1.2.3 快遞公司的'選擇: 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本; 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì),合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

        6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單 號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權要 求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權拒發(fā)該物品,并將情況報備部門負責人處理。

        6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等) 。

        7. 寄件相關規(guī)定:

        7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

        7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政(發(fā)平信)

        (物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢特點及價格,供參考選 擇)

        7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

        7.1.4 嚴禁公費寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的 10 倍處 罰。

        7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。

        7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。

        7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產(chǎn)生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業(yè)務部門費用 核算。

        8.執(zhí)行時間: 凡以往發(fā)文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

      費用報銷管理制度9

        1、差旅費的報銷

        出差人員報銷差旅費必須提供住宿發(fā)票,填制《差旅費報銷表》起始日期、出差事由、票據(jù)金額等項目按規(guī)定填列清楚,本部門負責人簽字,主管領導簽字同意,交指揮部領導審批,財務負責人審核后報銷。

        2、辦公用品、書籍等管理費用的報銷

        購買辦公用品應由綜合處統(tǒng)一購買。購買時,先做計劃,經(jīng)領導同意。報銷時,要求發(fā)票填寫清楚,大批量購買,發(fā)票上不能一一列明時,需附有供貨單位蓋章的清單。經(jīng)行政辦公室負責驗收,本部門負責人簽字,主管領導簽字同意,交指揮部領導審批,財務部負責人審核簽字后報銷。

        其他部室和部門(個人)確需購置一些特殊辦公用品用具時,列出計劃,說明用途,經(jīng)領導同意批準后,由行政辦公室統(tǒng)一購買,并辦理驗收入庫及領用登記手續(xù),按上述程序簽字報銷。各部室、部門經(jīng)批準購置的業(yè)務用書或工具書,憑發(fā)票到負責資料管理的人員處登記和辦理領用手續(xù)后,經(jīng)部門負責人驗收簽字,主管領導簽字同意,交指揮部領導審批,經(jīng)財務負責人審核后報銷。

        3、利息費用和其他財務費用的支付

        存款利息由財務審計部根據(jù)合同審核后,按財務有關規(guī)定入賬。在銀行購買支票、匯票憑證、支付匯費等,由財務審計部審核報銷。

        4、車輛維修費、購汽油及其他車輛使用費的報銷

        由行政辦公室根據(jù)車輛維修及相關規(guī)定進行審核,主管領導簽字同意,由指揮部領導簽字,最后經(jīng)財務負責人審核后報銷。所有罰款一律不予報銷。車輛洗刷費不允許報銷。

        5、會議費用的報銷

        必須取得正規(guī)發(fā)票,并附說明召開會議的時間、地點、參加人數(shù)、組織單位、費用明細清單,會議通知或邀請函,按規(guī)定程序報銷。

        6、業(yè)務活動費用的報銷

        各部門、部室需開支招待費用,須先向指揮部領導書面匯報,批注后方可安排招待,報銷時按規(guī)定程序報銷。

        7、通訊費用的'報銷

        通訊費用按指揮部有關標準,由行政辦公室按規(guī)定程序報銷。

        8、職工參加業(yè)余教育和其他教育費用的報銷

        參加各種考前培訓學習的,需由領導同意,并報行政辦公室備案,經(jīng)行政辦公室審核后,按規(guī)定程序報銷。

        9、工資福利性質(zhì)的費用

        需憑有關憑證經(jīng)指揮部領導層審核后,由行政辦公室按規(guī)定程序報銷。

        10、其他費用報銷

        以上未包括的其他費用開支,各部門負責人審核驗收后,主管領導簽字同意,由指揮部領導簽字后,經(jīng)財務負責人簽字,報銷或領取。

        (1)本單位職工正常業(yè)務借款需填寫事由,由主管領導或部門負責人簽字,經(jīng)指揮部領導批準后辦理借支手續(xù),如遇領導外出,可先行按程序辦理借款,事后補簽手續(xù)。所有借款、借出的支票,經(jīng)辦人應按規(guī)定及時辦理報銷手續(xù)。借出的款項、支票丟失的,由借款人、借支票人承擔一切責任。

        (2)各項合同應付款,由主辦人持相應發(fā)票依合同按規(guī)定程序辦理付款,暫未能提供發(fā)票而又急需付款時,由主辦人按借款規(guī)定現(xiàn)行借款支付。

        (3)內(nèi)部借款需經(jīng)部門主管簽批借款原因,報指揮部領導審批,經(jīng)財務負責人審核后方可到出納處辦理借支。上次借款結清之前,下次不允許借支。業(yè)務完成后10天內(nèi)要到財務辦理清賬手續(xù)。過期財務部簽發(fā)催款通知,一個星之后不歸還,財務部有權從工資中順次扣除。根據(jù)國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,現(xiàn)金支付應為結算起點在1000元以下零星開支,1000元以上的應開具銀行支票。如特殊情況需用現(xiàn)金,由指揮部領導批準,并經(jīng)財務部門同意后,方可支付現(xiàn)金。

      費用報銷管理制度10

        一、費用報銷票據(jù)要求

        1、費用報銷應提供合法、真實有效的發(fā)票及行政事業(yè)單位收據(jù)。

        2、發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱,即“xx有限公司”,不得多字、少字或錯字。若是定額發(fā)票,票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。

        3、發(fā)票日期與費用報銷日期應大體一致,一般不得跨年度報銷。

        4、發(fā)票內(nèi)容應與真實的業(yè)務一致,不同類型的發(fā)票應按經(jīng)濟業(yè)務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。

        5、發(fā)票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致,且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務,不能開具概括性的商品或者勞務名稱,如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如“材料一批”、“辦公用品一批”,但應付“明細清單”,詳細羅列具體的商品名稱、數(shù)量、單價、金額并加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,并不得出現(xiàn)“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個人生活用品。

        6、發(fā)票金額大小寫必須一致,數(shù)量、單位、單價必須匹配。

        7、所取得的發(fā)票上的印章應為“財務專用章”和“發(fā)票專用章”,用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致,并與相關附件的單位名稱相符。

        8、發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫,有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備注的可以再其它單據(jù)上注明。

        9、除財務部門監(jiān)制的行政事業(yè)單位收費收據(jù)外,其他收據(jù)原則上不能作為報銷憑證。

        10、不符合以上要求的票據(jù),公司財務部有權退回當事人,并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。

        11、發(fā)票必須真實有效,不得虛開、代開的發(fā)票或有意取得假的發(fā)票、作廢發(fā)票及失效發(fā)票。

        二、憑證填寫及票據(jù)粘貼要求

        1、各部門應根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務類型選擇使用公司財務部統(tǒng)一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。

        2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫,不得使用圓珠筆填寫。

        3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚,不得涂改。報銷金額必須保持大小寫一致,填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂(符號為“?”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數(shù)字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

        4、費用報銷所附票據(jù)(面積小于報銷單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上,不得直接粘貼到費用報銷單上,不得以印制的未報廢報銷單據(jù)作為粘貼單。

        自制粘貼單大小與報銷單一致,上面不得載有保密信息。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度,并且平鋪粘貼,具備層次感,不得將大量票據(jù)重疊粘貼。票據(jù)較多時可以多使用幾張粘貼單,每張粘貼單上單據(jù)數(shù)量要適度,并保持單據(jù)平整,厚度均勻。票據(jù)過大時應按費用報銷單大小折疊好,個票據(jù)不得突出于粘貼單和費用報銷單之外。

        5、寬度、長度不一致的票據(jù)盡量分開粘貼,不同金額的票據(jù)分類粘貼,便于核實。

        6、小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角(左上角2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實質(zhì)內(nèi)容的票據(jù)),一方便裝訂后查閱。

        7、不符合以上要求的,公司財務部有權退回要求重新粘貼或者填報,且不論是否通過相關審批流程。

        三、報銷費用時間規(guī)定

        1、一般性的'費用報銷,原則上在業(yè)務發(fā)生后1個月內(nèi)到公司財務報賬。

        2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢,不得無故將費用延后。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢,一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的,如無特殊原因公司財務部有權拒絕。

        四、費用報銷所需附件

        1、辦公費用

        (1)費用報銷單

        (2)正規(guī)普通發(fā)票

        (3)申購單

        (4)如果匯總開具辦公用品發(fā)票,必須附詳細清單

        (5)大額采購需要附采購合同,定點采購可簽訂期間合同,合同應交公司財務部備案

        (6)驗收單或入庫單

        2、通訊費

        (1)費用報銷單

        (2)通訊發(fā)票

        3、差旅費

        (1)差旅費報銷單

        (2)出差的交通發(fā)票、住宿發(fā)票、通訊費發(fā)票等

        (3)出差申請單

        4、車輛費用

        (1)費用報銷單

        (2)正規(guī)的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船稅等于車輛有關的發(fā)票。

        (3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。

        5、業(yè)務招待費

        (1)費用報銷單

        (2)正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務業(yè)普通發(fā)票。娛樂行業(yè)發(fā)票不得作

        為業(yè)務招待費報銷

        (3)按月結算的需附消費清單(備案)

        6、其他費用報銷

        (1)費用報銷單

        (2)相關業(yè)務證明

        (3)與經(jīng)濟業(yè)務吻合的正規(guī)票據(jù)

        上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的,一般應附相關合同等資料通過銀行轉賬方式支付。

        五、本規(guī)定自發(fā)行之日起執(zhí)行,由公司財務部負責解釋和修訂

      費用報銷管理制度11

        為了加強公司的財務管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務管理水平,現(xiàn)結合公司的具體情景,特制定本制度。

        1.借款報銷的審批權限

        1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

        1.3員工出差回到后,填寫“差旅費”報銷單,按規(guī)定的時光及審批手續(xù)到財務部門報銷。

        2.員工差旅費報銷標準

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時光在一天以上的為“長途”。

        2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即:二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地;一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。

        2.3出差住宿費報銷標準:(元人天)

        (略)

        2.4出差補助標準

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差,可享受15元人餐的伙食補貼)。

        2.4.2長途出差補助標準:(元人天)

        (略)

        2.5員工出差交通報銷標準

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

        2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情景需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情景,不得報銷出租車票。

        3.員工差旅費報銷規(guī)定:

        3.1住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情景需總經(jīng)理批準方可報銷),節(jié)儉歸已。

        3.2膳食費按規(guī)定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

        3.3通訊費以郵局憑證報銷。

        3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

        3.5短途出差不享受住宿補助。

        3.6出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

        3.7員工出差回到后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時光報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

        3.8超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不貼合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。

        3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

        4.員工探親路費的規(guī)定員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。

        5.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

        5.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)資料填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納收款人必須在付款憑證上簽字。

        5.2公司預付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。

        5.3備用金和預付款的`使用,必須依照下列規(guī)定:

        5.3.1具有規(guī)定的用途,期限及限額;

        5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;經(jīng)過銀行匯款進行預付款的二十天內(nèi)報銷。

        5.3.3以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。

        5.3.4對違反規(guī)定用途和不貼合開支標準的支出,財務不予報銷。

        5.3.5對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時光在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

        6.原始憑證的審核各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。

        7.原始憑證應具備的資料:

        7.1憑證名稱;

        7.2填制憑證的日期;

        7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

        7.4經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

        7.5理解憑證的單位名稱;

        7.6經(jīng)濟業(yè)務的資料;

        7.7數(shù)量、單價和金額;

        7.8發(fā)票、收據(jù)必須貼合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

        8.對原始憑證的技術性要求:

        8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

        8.2購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員,進行驗收,并在憑證上簽章。

        8.3支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

        8.4職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

        8.5預付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

        8.6屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

        8.7自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

        8.8凡憑證資料不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身資料不符者,應予退回或重新補正。

        9.記賬憑證的資料及填制要求:

        9.1憑證日期:一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。

        9.2憑證編號:應按月編制自然數(shù)列順序。

        9.3憑證摘要:應簡明扼要,真實反映經(jīng)濟業(yè)務的資料,不得含混不清,過于簡略。

        9.4會計科目:應按有關規(guī)定設置。

        9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

        9.6所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。

        9.7有關人員的簽名或蓋章:出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。

        9.8會計人員填制記賬憑證時,必須附有資料完備的原始憑證。

        10.本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項,如因總經(jīng)理出差期間,均由董事長審批。

        11.本制度由公司財務部制定并負責解釋。

        12.本制度從x年xx月xx日之日起執(zhí)行。

      費用報銷管理制度12

        一、目的

        適應公司業(yè)務快速發(fā)展,規(guī)范差旅費管理,節(jié)約差旅成本,規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于因公出差的所有員工(領導班子成員出差費用按其他相關規(guī)定執(zhí)行)。

        三、相關定義

        出差是指得到批準在本市以外,并且時間在12小時以上的因公外出。

        四、員工及主管經(jīng)理的責任

        1.員工應承擔以下責任

        1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。

        2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。

        3)對各項差旅費用,在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。

        4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用,須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準,并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后,沒有批示將按正常標準或范圍報銷,超過標準或范圍的部分由個人承擔。

        5)出差返回后,及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應原始票據(jù),報銷費用。

        6)保證費用發(fā)生的真實性,如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關補助,嚴禁私費公報。

        7)對于財務的詢問及問題反饋,及時予以回答和處理。

        2.主管經(jīng)理應承擔以下責任

        1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。

        2)員工出差前,由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請,避免不必要的出差,以控制成本。

        3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核,確保所發(fā)生各項費用符合本制度。

        4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。

        3.公司所有員工均應熟悉本制度,采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

        五、出差費用報銷管理機構及其職責

        (一)公司總經(jīng)辦

        公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構,主要職責包括:

        1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度;

        2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案;

        3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。

        (二)財務部

        財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作,主要職責包括:

        1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù);

        2)查驗遞交票據(jù)的真實性,查驗費用是否符合當月預算;

        3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦;

        4)發(fā)放報銷金額;

        5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。

        (三)各部門

        各部門負責協(xié)助、配合財務資金部出差費用報銷的`工作,主要職責包括:

        1)合理預算出差費用;

        2)根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出;

        3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票;

        4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表;

        5)按照標準粘貼相關費用票據(jù)。

        六、出差管理

        (一)出差的申請

        所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準,特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下:

        1.填寫“出差經(jīng)費預算申請表”(應完整、詳細填寫,包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算),交由所屬主管經(jīng)理簽字。

        2.若需要借支差旅費備用金者,還應填寫“借款審批單”,先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。

        3.原則上,公司不開放除差旅費外的各種借款,前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務周轉需要的最低限額。

        (二)差旅費

        差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的的必要、合理的費用,具體包括:交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。

        1.交通費

        1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

        2)交通費標準范圍:機票經(jīng)濟艙,平均每張不超過1000元(含稅);高鐵、火車票、輪船票、出租票,二等座/經(jīng)濟位/普通快車,實報實銷;汽車巴士票、公共交通實報實銷;異地出租票,單程不超過起步價3倍,實報實銷。

        3)員工應從成本意識出發(fā),合理預算出差時間,至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務和時間要求合理選擇。

        4)出差時,因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地,但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

        5)員工乘坐早晚火車航班,早上8點前出發(fā)班次,晚上10點后到達班次,合規(guī)合理,可據(jù)實報銷交通費。

        2.餐飲費

        1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關餐飲費用。

        2)一般客戶方會免費提供餐飲服務,無此報銷項目;若特殊情況不包括,則憑票據(jù)實報實銷,每人每天不超過50元。

        3)天數(shù)計算方式為:出差當天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天;達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

        4.住宿費

        1)員工出差期間,應優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店,如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

        2)住宿費在公司費用標準內(nèi)據(jù)實報銷,若入住的酒店標準超過公司住宿標準,事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。

        3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分攤費用的,在報銷住宿費時須注明分攤情況。

        4)住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息,報銷時原則上提供詳細費用清單。

        5)住宿費標準:一線城市,實報實銷,每人每天每間不超過300元;區(qū)縣城市,實報實銷,每人每天每間不超過200元。

        5.其他公務雜費

        1)員工因公出差發(fā)生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復印打印費等。

        2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

        3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

        七、出差費用報銷

        (一)費用的歸屬

        出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執(zhí)行出差事前審批制度,確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致,出差申請經(jīng)受益部門權簽人審批同意的,費用歸屬受益部門。

        (二)票據(jù)要求

        所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。

        (三)費用報銷的期限

        1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月,否則可能會遇到財務無法處理票據(jù)不予報銷的情況。

        2)每周五為固定報銷日,如有特殊情況順延次周五。

        八、獎懲規(guī)定

        經(jīng)核查事實違反本制度相關規(guī)定的,根據(jù)不同情況采取不同形式處罰;書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責任積分扣減。

        九、附則

        本制度解釋權歸財務部所有。

      費用報銷管理制度13

        第一章 總則

        第一條 制定目的

        為了嚴格公司的費用報銷管理,規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定,加強費用開支控制,提高經(jīng)濟效益,制定本辦法。

        第二條 適用范圍

        公司所有部門及全體員工。

        第二章 管理職責

        第三條 管理部

        負責管理辦法的制定,費用使用的監(jiān)督管理,對超費用標準的`部門和個人進行處罰。

        第四條 財務部

        負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

        第五條 各部門

        負責本部門費用開支的管理和標準的控制,部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。

        第六條 公司領導

        1、副總經(jīng)理負責對分管部門費用開支的管理和標準的控制,負責分管部門及員工費用報銷的審核。

        2、總經(jīng)理負責公司費用報銷的審批。

        第三章 差旅費報銷

        第七條 出差申請

        1、員工因公出差,應填寫“出差申請單”,詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等;

        2、填好“出差申請單”后,報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。

        3、如遇緊急情況,由主管臨時派遣出差者,可先行出差,事后補填出差申請單,并呈報人力資源部登記備案。

        第八條 出差核準權限:

        1、員工出差不超過3天的,由部門主管核準;

        2、員工出差時間3~7天的,由主管副總或總經(jīng)理核準;

        3、員工出差天數(shù)超過7天的,由總經(jīng)理批準;

        4、部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。

        第九條 借款

        1、員工出差需要預支差旅費的,可以辦理借款;

        2、出差人員借款,應填寫“借款申請單”;

        3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領導核準后,經(jīng)財務部長簽字后,方予借支;

        4、前次借支未清者,不得再借款。

      費用報銷管理制度14

        第一條目的

        為加強公司費用管理、控制不合理費用開支,提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

        第二條費用內(nèi)容及管理分類

        一、差旅費用

        1.出差

        1.1領款

        1.1.1出差人員出差需預借款的,填寫領款申請單,并于申請單上填寫完整出差地點、天數(shù)、業(yè)務項目、借款金額,經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務部支取。

        1.1.2職員差旅費借款,最高限額為3000元。部門負責人差旅費借款,最高限額為5000元。

        1.1.3借款人員必須結清上一次請款,才可以申請新的款項。

        1.2報銷

        出差人員應于返公司后15天內(nèi)完成報銷手續(xù)(駐外人員可以延期至一個月內(nèi)),提交經(jīng)審核、審批的差旅費報銷單。累計一個月內(nèi)不報銷者,所借款項在下月工資中扣除。費用報銷單必須由經(jīng)辦人員填寫簽字,不得由其他人員代為簽字。

        1.3出差待遇

        1.3.1費用及補助標準

        1.3.1.1、交通工具標準:部門負責人可乘坐飛機,可購飛機經(jīng)濟艙票;一般員工一律乘坐火車或汽車,可購硬座、硬臥車票,高鐵(動車)二等座,如因特殊情況需乘飛機者,需部門負責人批準,否則不予報銷。

        1.3.1. 2、住宿標準:

        一類城市:北京、上海、廣州、天津、深圳

        二類城市:省會城市、寧波、重慶、大連、青島、廈門

        其他城市:除一類、二類城市外的所有城市

        住宿費的報銷辦法:

        出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷辦法,按實際住宿天數(shù)計算報銷金額,超出限額部分自負;為了鼓勵員工節(jié)約,未達到標準的差額部分給予50%的獎勵。

        住宿費標準一般指每人每間,若為同性兩人同時出差,按一個房間的標準報銷。3)出差人員的住宿費提供的增值稅發(fā)票日期應對應出差日期,否則不予報銷。

        1.3.1.3、出差伙食標準:60元/人/天。工作人員在市區(qū)外出工作,不能回家或回本單位就餐的,經(jīng)部門責任人批準可發(fā)給誤餐補助,誤餐每餐補助20元。

        1.3.1.4、若長期外派駐點人員,公司給予每月定伙食補助和住宿補助,在外派地點地區(qū)內(nèi)不報銷住宿費用和伙食費用。

        1.3.2會議出差或外出培訓,憑會議或培訓通知書報銷。

        1.3.2.1組織單位提供伙食和住宿的,不予報銷住宿費和伙食補貼。

        1.3.2.2組織單位不提供伙食和住宿的,一般按上述標準報銷住宿費和伙食補貼。

        1.3.2.3組織單位只提供住宿或伙食的.,不受上述標準限制,可以按照會議的通知安排按實報銷。

        1.3.2.4同副總及以上領導一起出差的住宿費和伙食費,實報實銷。

        1.3.3因公行李費、票務費經(jīng)部門負責人審核后實報實銷,一張機票只能有一份保險。

        1.3.4事前經(jīng)批準,借公差之機就近返家探親的,其繞道交通費由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差補貼。

        1.3.5出差期間的交際應酬費納入各部門費用管理中,經(jīng)部門負責人同意,憑發(fā)票實報實銷。

        1.3.6員工因公出國補貼參照國家《個人所得稅法》以及國家財政部門對出國人員差旅費津貼發(fā)放標準執(zhí)行。

        1.3.6.1按國家財政部門規(guī)定標準發(fā)放的差旅費津貼,免予征收個人所得稅;超標準發(fā)放的計征個人所得稅。補貼以人民幣發(fā)放。

        1.3.6.2因參加展覽會、會議等集體活動產(chǎn)生的由公司統(tǒng)一支付的住宿費和伙食費,不論是否超出標準,均按照發(fā)票金額實報實銷。

        1.3.6.3食宿活動全部由對方單位提供的,不享受該項補貼。

        1.3.6.4出差返回報銷涉及外幣的,有預借款的,按預借款日人民銀行公布的匯率中間價計算,無預借款的,按報銷日人民銀行公布的匯率中間價計算。

        1.3.6.5出差人員出差到達目的地至住地往返可乘出租車并憑據(jù)按實報銷,出差城市辦事公交車費、機場建設費、保險費等可以按實報銷。

        1.3.6.6發(fā)生的其他費用支出,經(jīng)總經(jīng)理批準可以按實報銷。

        2.市內(nèi)交通費

        2.1員工因緊急事務外出公干,公司無法安排車輛情況下,外出公干人員應請示部門負責人,經(jīng)同意可乘坐出租車。出租車費用報銷時應經(jīng)部門負責人、相關派車部門、財務部審核,方給予報銷。

        2.2銷售人員出差在外,為提高工作效率,可以不經(jīng)請示乘坐出租車,報銷時應按2.4規(guī)定辦理。

        2.3機場、車站、碼頭至住宿地可以乘坐出租車,但如果進、出機場、車站、碼頭有專車的,應優(yōu)先考慮乘坐專車,特殊情況全程乘坐出租車的,在車票背面注明原因,經(jīng)總經(jīng)理批準方給予報銷。

        2.4報銷出租車票前必須做好以下工作:出租車發(fā)票為機打票據(jù)或定額票據(jù)的,報銷人員須在發(fā)票背面注明起始地點、到達地點、辦事內(nèi)容,內(nèi)容不全的將不予報銷。

        3.機動車費

        3.1機動車費歸屬辦公室管理,內(nèi)容包括油料費、停車費、年檢年審、維修、保險費、養(yǎng)路費等日常費用。

        3.1.1由于司機違反交通規(guī)則或工作失職而發(fā)生的修理費,扣除應由保險公司賠償部分后,由司機本人承擔。

        3.1.2因司機個人工作失誤造成的違章停車、違章駕駛、未及時年審、交納規(guī)費等罰款費用由司機個人承擔。

        3.1.3司機開車出市區(qū),日行駛400公里以下,司機及隨行人員均不作出差,無法回公司就餐的,按20元/餐發(fā)放誤餐補貼;司機開車出市區(qū)且日行駛400公里及以上距離的,視同出差。

        3.1.4公司給予補助且自己有車的公司職員,出門辦事時公司不再配備車輛和駕駛員(外地除外);公司副總以上領導車輛費用實行實報實銷。

        二、職員培訓費用

        1、職員因參加公司批準的各種培訓所發(fā)生的費用經(jīng)總經(jīng)理審批后予以報銷。

        2、各部門由于工作需要購置的專業(yè)書籍,經(jīng)部門負責人確認,檔案管理員(辦公室管理)驗收并辦理好登記、借閱手續(xù)后,憑發(fā)票實報實銷。

        三、通訊費用

        1、各部門的座機、通訊網(wǎng)絡等由辦公室統(tǒng)一管理,銀行統(tǒng)一代扣繳費。

        2、公司領導及公司管理人員及特殊崗位人員移動電話通訊費按原規(guī)定執(zhí)行。

        四、辦公費用

        1、公司的辦公費日常開支,包括辦公樓日常維護、辦公文具用品、復印紙、傳真紙、零星書報資料、賬冊等,由辦公室統(tǒng)一管理。

        2、辦公用品購買前應先填制采購單,報銷時應提供審批后的采購單,辦公室的入庫單方可報銷。

        3、辦公室用品管理員須建立辦公用品臺帳,根據(jù)領用記錄進行統(tǒng)計辦公用品的消耗,可根據(jù)不同的部門所需不同作相應調(diào)整。

        4、新進人員到職時由各部門向辦公室提出領用辦公用品,人員離職時,應將非消耗辦公用品(計算器、剪刀等)交還辦公室,辦公室作收入處理并登記說明。

        5、辦公用品系為公共活動提供,嚴禁帶出公司私用。

        6、每年年底財務部根據(jù)辦公用品臺賬進行審查。

        五、勞保用品

        1、勞動保護用品管理執(zhí)行《勞動防護用品管理制度》

        2、公司其他部門不再予以報銷上述費用。

        六、業(yè)務招待費

        1、因業(yè)務需要開支招待費的,報分管副總批準。

        2、業(yè)務招待費報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門負責人加簽證實,分管副總審定,財務部審核,然后由總經(jīng)理審批,方能付款報銷。特殊情況由當事部門負責人向總經(jīng)理(或授權副總)電話請示,得到批準后方可開支。

        3、贈送禮品,紀念品等分管副總審批同意后,方可購買。

        七、食堂費用

        1、食堂管理按《食堂管理制度》執(zhí)行。

        2、食堂采購情況按月進行書面歸集匯總(詳見下表),由總經(jīng)理審批后到財務部門報銷。無驗收、審批手續(xù)的,財務部作退回處理。

        八、福利費用

        1、員工福利按照實際情況進行統(tǒng)一發(fā)放。

        2、員工福利是員工收入的一部分,應按《個人所得稅法》規(guī)定依法繳納個人所得稅。

        3、如員工發(fā)生工傷情況,按《工傷管理制度》執(zhí)行。

        九、其它費用

        以上未涉及的其它費用按照公司財務管理制度由費用經(jīng)辦人提交部門負責人進行核實,經(jīng)財務部門審核,總經(jīng)理簽字審批后報銷列支。

        第三條、費用報銷的要求和步驟流程

        一、報銷原始憑證必須是印有稅務監(jiān)制章的合法有效憑證,取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱,內(nèi)容必須完整,金額大小寫必須一致,書寫清晰正確,各種收款收據(jù)(除財政局印發(fā)的非營利性單位收款收據(jù)外)一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財務部門作退回處理。

        二、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報銷票據(jù)(除增值稅發(fā)票不要粘貼外)后,準確填寫報銷金額(填上大小寫金額),注明票據(jù)張數(shù),做到清晰無誤,不得涂改。

        三、經(jīng)手人所在部門負責人,核查單據(jù)所載內(nèi)容是否屬實,并簽字確認。

        四、部門負責人簽字確認,財務負責人按公司相關規(guī)定對各種報銷票據(jù)進行審核,審核其手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確。對不符合規(guī)定的報銷票據(jù),應予退回。

        五、在財務部負責人審核簽字后,由總經(jīng)理(或授權副總)簽字批準。

        六、在總經(jīng)理簽字批準后,到財務部出納處報銷。

        七、報銷時間為每周一次,每月截止時間為每月28日(逢節(jié)假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財務對賬時間,期間不再辦理報銷業(yè)務(特殊情況除外)。具體時間節(jié)點為:星期三之前報銷憑證提交到財務部,星期三財務部審核報銷憑證,經(jīng)總經(jīng)理或授權副總批準簽字,星期四財務部報銷付款給各報銷人。

        八、如總經(jīng)理不在情況下,又有特殊情況急于報銷,授權副總和財務負責人確認情況下,先給予報銷,待總經(jīng)理回來后給予補簽。

        第四條、現(xiàn)金使用管理

        一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉賬支付,未通過銀行轉賬支付的,報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證(收款收據(jù)、微信支付寶等轉賬記錄)。(特殊情況由總經(jīng)理審批)。

        二、所有的現(xiàn)金收入,都應開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應與應入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額,確保收入全部入賬。現(xiàn)金支付應以合法的原始憑證為依據(jù),并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序,做到賬款分管。

        三、臨時性小額現(xiàn)金支出,實行先墊支后報銷原則(除出差外)。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領款單,部門負責人審批后可領取備用金。

        四、領取備用金的人員,年底應到財務部門辦理年度領款更換手續(xù)。因公出差,應合理估算出差費用,填制領款單,由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的人員,不得再預支差旅費。如前一次借款不清的,不準再向公司借款。

        五、控制現(xiàn)金的庫存限額,一般以3-5天的日常零星支出為限,超過限額的出納員應及時送存銀行,每日業(yè)務終了前,出納人員應盤點現(xiàn)金,做到賬實相符。

        第五條附則

        一、本制度從年月日起執(zhí)行,執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。

        二、本制度由財務部負責解釋、監(jiān)察。

      費用報銷管理制度15

        一、目的

        為使公司資金管理有序,明確各項費用規(guī)定。

        二、適用范圍

        公司全體員工

        三、費用支出(報銷)規(guī)定:

        (一)出差費用報銷規(guī)定:

        1、出差人員如需借支,需填寫《JXYK借款單》,呈部門主管簽核。

        2、出差人員經(jīng)部門主管簽核的《JXYK借款單》,提前半天交財務部辦理相關出差借支手續(xù)。

        3、報銷出差費用時,3.1出差人員報銷費用前將所有單據(jù)按規(guī)定粘貼完整、規(guī)范,并詳細填寫《差旅費報銷單》。

        3.2送財務部審核票據(jù)是否合法。

        3.3送部門主管簽核內(nèi)容是否真實。

        3.4最后交副總經(jīng)理簽字后再交財務部進行費用報銷。

        3.5財務部人員,各部門主管以上管理人員的費用經(jīng)總經(jīng)理簽字后,交財務部報銷。

        4、所有費用單據(jù)都要有公司的名稱,開票時間,開票單位的發(fā)票章或財務章,大小寫金額要一致,涂改或填寫不清楚的單據(jù)被視無效單據(jù)。

        5、差旅費標準:實行包干制

        5.1、隊長、隊員為80元/天;項目經(jīng)理為100元/天。

        5.2、部門經(jīng)理省內(nèi)為150元/天,省外為300元/天。

        5.3、沒有住宿的項目經(jīng)理以下(含項目經(jīng)理)補貼10-20元;部門經(jīng)理省內(nèi)補貼20-30元;省外補貼20-50元。

        5.4、以上費用標準含住宿、餐費、市內(nèi)交通費。

        (二)工程費用申請(報銷)規(guī)定:

        1、工程費用申請:

        1.1各工程辦事處每月一號將本月的《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》,呈工程部主管審核。

        1.2工程部主管審核后,將《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》交副總經(jīng)理簽

        核;并把經(jīng)副總經(jīng)理審批后的《工程費用預算明細表》復印三份。

        1.3工程部主管將副總經(jīng)理簽核后的《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》,分別給工程辦事處,工程部,副總經(jīng)理,財務部各一份。同時將相關工程合同復印一份給財務部。

        2、工程費用報銷:

        2.1、各工程辦事處將費用票據(jù)按公司的財務制度規(guī)定粘貼完整,規(guī)范。

        2.2、每月的一號將上月的工作日志和工程費用票據(jù)送財務部審核票據(jù)是否合法。

        2.3、財務部將審核好的.票據(jù)送工程部門主管簽核內(nèi)容是否真實。

        2.4、最后交副總經(jīng)理簽字后再交財務部進行費用報銷。

        2.5、工作日志和工程費用列在同一個表格內(nèi)(見附表),票據(jù)的粘貼順序和工作日志的順序一致。

        (三)業(yè)務招待(應酬)費報銷規(guī)定:

        1、報銷業(yè)務招待(應酬)費時,需注明費用發(fā)生單位、參與人員及使用原因。

        2、將所有單據(jù)按規(guī)定粘貼完整、規(guī)范,并詳細填寫《費用報銷單》。

        3、送財務部審核票據(jù)是否合法。

        4、送部門主管簽核內(nèi)容是否真實。

        5、送副總經(jīng)理簽字。

        6、最后送總經(jīng)理審批后再交財務部進行費用報銷。

        (四)車輛管理規(guī)定:愛護用車,節(jié)約用油

        1、機動車輛有專人專管,外出辦事需要用車的部門,由車輛管理人員護送,車輛管理人員做好出車的登記工作。

        2、加油:

        2.1、公司采取油卡加油的辦法,公司備一張主卡,各輛車備分卡。

        2.2、分卡要充值時,請列明工程名稱,每公里耗多少油,每個基站的公里數(shù)。

        3、維修:

        3.1、正常維修按規(guī)定執(zhí)行,各辦事處請登記好本單位車輛的年檢,保養(yǎng)的時間和相關信息,因人為因素造成的損失,由辦事處自行解決。公司概不承擔。

        3.2、事故維修由保險公司賠償,違反操作規(guī)程造成的維修要書面報告呈報公司,根據(jù)事故的責任決定賠償責任。由部門主管和副總審核后,報總經(jīng)理審批,由總經(jīng)理根據(jù)事故的責任決定賠償責任。

        3.3、罰款:每年每輛車只能報銷罰款三次。超速,闖紅燈,不按指定的地方停(放)車輛的不在報銷范圍之內(nèi)。

        3.4、各部門記住本部門車輛的年檢時間,人為造成的過期罰款,由本部門負責。

        四、公司福利:

        1、公司給每位正式員工辦理“三險一金" (社保,醫(yī)保,意外傷害險,住房公積金),辦理“三險一金"的員工必須為公司服務一年以上。辦“三險一金"本著員工自愿提交申請的原則。注:在處理意外保險賠償時,嚴格遵照保險公司的規(guī)定執(zhí)行,因違反規(guī)定造成的損失員工自行負責。

        2、每個員工每年享受一次生日慰問金100元/人。

        3、高溫補貼,辦公室人員80元/人.月,外勤作業(yè)人員120元/人.月。

        4、公司員工每年每人報銷回家探親費三次,以戶口所在地為準。

        5、需要晚上通霄工作的人員,另有夜霄補貼10元/餐。

        五、其它規(guī)定:

        1、所有借款都采取“前款不清,后款不借"的原則。如遇特殊情況,須報總經(jīng)理審批后,方可再借。

        2、所有人借款都必須填寫借款單,并呈部門主管簽字后,財務部才可付款。

        3、所有費用支出都必須真實、有效、完整。

        4、各種票據(jù)都必須保管好,發(fā)生單據(jù)遺失,需要到開票單位復印票據(jù)的存根聯(lián),并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專人用章,按實際費用的50%報銷。

        5、外勤出差所發(fā)生之費用,須在返回公司后一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

        6、各辦事處費用每月報一次,其他部門的人員可以每天報銷費用。

        7、如乘坐出租車者需注明原因及起止地點,如無特殊情況,禁止乘坐出租車。

        8、如需乘飛機者,須先向總經(jīng)理申請。

        9、夜間通宵乘車者不計算加班費。

        10、外勤出差途中因工作實際需要須延時,應電話請示所屬部門主管,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費及計核加班費外,并依情節(jié)輕重給予處分。

        12、員工報銷差旅費,應據(jù)實提出票據(jù),如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,除將所虛報款項追回外,并報請總經(jīng)理給予處理。

        13、每月已享有餐費補助人員概不支付誤餐費用。

        14、行政人員和部門主管享受電話費補貼,其它人員不享受電話費補貼。

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