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      公司費用報銷管理制度

      時間:2026-01-06 11:17:42 制度

      公司費用報銷管理制度[實用]

        在現在的社會生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的公司費用報銷管理制度,希望能夠幫助到大家。

      公司費用報銷管理制度[實用]

      公司費用報銷管理制度1

        為了規范出差人員的審批及報銷程序,控制費用,提高效率,結合本公司的實際情況,特制定本制度。

        1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》,經總經理批準后方可出差。

        2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》,填寫借據,經財務負責人審核,總經理審批后方可借款。

        3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后,應主動向總經理匯報工作,由總經理考核結果,簽署考核意見。

        4、審核人員根據簽有總經理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。

        5、凡與原出差申請單所規定的'各項目不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經總經理審批后方可報銷。

        6、出差回公司應在一周內報賬,月底結賬前應將差旅費用結清,借據不允許跨月,如遇特殊情況,需經總經理批準,否則借據余款將從借款人工資中扣除。

        7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,特殊情況由總經理特批,對違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

      公司費用報銷管理制度2

        經制度及公司的實際情況,特制定借支管理規定及日常費用報銷制度和報銷流程。

        一、借支管理規定及借支流程

        (一)、借款管理規定

        1、出差借款:出差人員按批準額度辦理借款,出差返回7日內辦理報銷還款手續。

        2、各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。

        3、借款銷賬規定:借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;

        4、借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

        5、當月發生的費用開支必須在當月25日前完成報銷。

        (二)、借款流程

        1、借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、轉賬或現金、并簽字。

        2、審批程序:主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批。

        3、財務付款:借款人憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

        二、日常費用報銷制度及流程

        日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業務招待費、培訓費、資料費等。

        (一)、費用報銷的規定

        1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人和證明人簽名,簡述費用內容或事由。

        2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

        3、按規定的審批程序報批。

        4、報銷3000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

        (二)、費用報銷的`流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

        (三)、辦公用品、低值易耗品的管理辦法。

        1、為了合理控制費用支出,辦公用品、低值易耗品由公司行政部集中購置、統一管理并指定專人負責。

        2、購置申請:公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算,實際購置時填寫購置申請單報批。

        3、費用歸集:財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,按實際領用時分攤。

        三、財務報表的報送時間及其他要求

        1、正常情況下,會計必須在次月10日之前做好財務報表,并報送總經理。出納必須在次月5日之前做好出納報告單并送交會計審核。

        2、本制度解釋權歸公司財務部。

        3、本制度須經董事長簽字后生效。

        XX有限公司

        xx年xx月xx日

      公司費用報銷管理制度3

        第一條根據xxxx物業公司財務管理制度的規定,本著'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

        第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

        第三條費用報銷必須據有發票,如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

        第四條差旅費的開支管理:

        一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

        二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

        三、出差補助標準:按50元/天執行。

        四、市內交通費憑票據實報銷。

        五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

        六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

        第五條業務招待費的開支管理

        一、業務招待范圍:

        1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

        2、公司副總經理招待業務部門負責人,應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

        3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員陪同。

        二、招待費的審批權限:

        1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

        2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

        3、招待費的報銷應注明時間。

        第六條汽車修理費用開支管理

        一、汽車需要修理的.,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

        二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

        第七條結算起點(1000元)以下的零星開支管理

        一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

        二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

        三、其它零星開支必須取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

        第八條主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

        第九條本制度由財務部負責解釋。

        第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

      公司費用報銷管理制度4

        第一條 公司一切收入必須上繳財務部統收進賬,不準私設賬外賬、小金庫或截留公司收入,不得私存私分、據為己有。

        第二條 借款、領用支票審批程序:

        (一)領取《借款單》或《付款申請單》,填寫全部內容后,領用人簽字;結算起點在1000元以上的支出須使用支票支付。

        原則上員工不得因個人原因向公司借款。

        (二)審批簽字程序:

        1、屬于日常經營所需要的開支,金額在一萬元以下的,借款人持填寫完整的《借款單》或《付款申請單》經部門經理、主管會計、財務總監、總經理簽字后,到財務部辦理付款;

        2、金額超過五萬元以上(含五萬元)的開支,必須經董事長批準后,方可到財務部辦理付款。

        3、金額超過十萬元以上(含十萬元)的開支,必須經董事長與副董事長均批準后,方可到財務部辦理付款。

        (三)財務出納根據符合審批手續的《借款單》或《付款申請單》,支出現金或簽發支票。

        (四)所有借款應嚴格執行“前款不清,后款不借”的政策。

        第三條 費用報銷審批程序:

        (一)一切費用報銷必須填寫《支出報銷單》或《差旅費報銷單》并附原始憑證,原始發票各項目應填寫完整,“付款單位”處必須標有本公司全稱的字樣,經辦人必須在原始發票背面簽字;

        (二)經辦人須持填寫完整的《支出報銷單》或《差旅費報銷單》,經部門經理簽字后交主管會計審核;

        (三)主管會計就原始憑證的合法性、票據數據的準確性、費用開支的合理性審核無誤簽字,財務經理簽字后,上報總經理:

        1、 屬于日常經營所需要的預算內開支,報銷金額五萬元以下的,由總經理簽字后即可辦理報銷手續;

        2、其他所有預算外開支、超標準及報銷金額五萬元以上的費用,總經理簽字后必須上報董事會批準。

        3、董事費用須由董事長批準方可報銷。

        (四)財務出納根據符合審批程序的《支出報銷單》或《差旅費報銷單》,進行復核合格后,方可給予報銷;

        (五)各種費用的報銷應統一在每周三下午到財務部報銷。

        第四條 費用開支范圍與標準:

        (一)工資費用是公司支付給職工個人的勞動報酬、津貼、補貼等。

        1、工資標準按國家有關規定執行的基礎上,實行崗位工資制度,總經理工資標準由董事會制定,公司其他高級管理人員、中級管理人員和一般職員的工資標準原則上按本公司工資體系中的級別工資及績效工資標準執行,由人力資源部負責工資的管理、編制并上報董事會批準決定,送財務部備案。

        2、公司財務部負責審核業務部門提供的績效基礎數據,并對人力資源部每月提供的工資報表進行審核、發放和個人所得稅的代扣代繳,工資發放時間為次月5日。

        (二)差旅費標準參照第六條《出差管理規定》執行。

        (三)保險費是為減少財產因意外事故而造成的經濟損失向保險公司投保所支出的費用。主要包括為房屋、建筑物、機器設備所投的財產險、機損險以及第三方責任險等,按實際發生的保費金額報銷。

        (四)辦公費用是公司在經營管理環節中發生的各項辦公費用,包括文具紙張費、印刷費、書報資料費、計算機軟件資料費、微機聯網、安裝費、上網費以及其他辦公用品等。行政部負責辦公費用的發生,憑發票實報實銷。

        (五)郵電通訊費是公司因工作需要發生的各項郵電通訊費用,包括電話費、手機話費、郵費、電報費、快遞費以及其他有關的費用。

        1、公司業務手機話費報銷須填寫《支出報銷單》,當月話費超過預算標準時,寫明原因經總經理批準簽字后,準予報銷。

        2、其他郵電通訊費標準按照公司相關規定執行。

        (六)交通費是公司因業務需要在市內發生的交通費用。交通費本著節約為主的原則,行政部負責公司車輛的調配,各部門業務用車原則上必須使用公司內部車輛。所發生的交通費由司機填寫《支出報銷單》,注明事由、時間、地點后,按審批程序報銷。

        (七)業務招待費是公司為業務經營的合理需要而發生的'招待費用,包括接待國內外賓客的宴請費、禮品費、招待用煙茶費、舉辦招待會經費、開展國內外購銷業務中必需的活動經費,以及公司負擔的其他接待費用。如需借款,參照借款流程。

        1、各種業務宴請必須事先經總經理同意;贈送帶有公司標志的紀念品,應執行公司的相關規定,除此以外附送的其他外購商品,必須經總經理批準。

        2、開支標準如下:

        (1)副總經理開支標準為150元/每人;

        (2)部門經理開支標準為120元/每人;

        (3)其他人員開支標準為100元/每人,陪同人員不超過2人。

        (4)如遇特殊情況,費用超出開支標準,需報銷人員進行文字說明,報總經理批準。

        (八)福利費的執行標準依據《員工手冊》中相關條款執行以及按照國家有關規定應當由企業負擔的職工養老保險、大病保險、失業保險、工傷保險和住房公積金;以上費用參照國家規定的比例提取、繳納。

        (九)維修費是為保證公司的正常經營而發生的房屋、建筑物、機器設備、辦公設備的維護、修理、保養、檢測等費用,由行政部按實際發生金額憑發票報銷。

        (十)培訓費是公司為提高員工的專業技術水平和管理工作的需要,對公司職員進行專業技術培訓、職業道德培訓和考試培訓費用,由人力資源部負責安排,按照審批程序憑票實報實銷。

        (十一)其他費用:為維持公司的正常經營活動而發生的其他費用,按實際發生金額據實報銷。

        第五條 《出差管理規定》

        本公司員工因公出差本著舒適安全、方便迅速和經濟節約的原則辦理。

      公司費用報銷管理制度5

        一、目的

        為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于市場部及其它相關部門。

        三、出差管理

        1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。

        2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

        四、差旅費

        差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

        1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

        2、特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

        3、違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

        4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

        5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

        6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

        7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

        五、備用金管理

        1、根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。

        2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

        3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

        六、報銷管理

        1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

        2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。

        3、單據報銷規定填寫和粘貼方法:差旅費報銷單。

        a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

        b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的.大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。費用報銷單。

        a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

        b、粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。

        c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

        此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

      公司費用報銷管理制度6

        一、目的

        為了規范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用,有效控制,的原則,規范公司費用報銷標準。特制本制度。

        二、報銷項目

        日常報銷費用主要包括:差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內,各項費用的支出原則上不超出預算。

        三、費用報銷基本流程:

        略

        四、費用報銷標準:

        1、差旅費

        2.1手機話費標準為月度話費上限金額,直接補助到工資中。

        2.2享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。

        3、辦公費用

        3.1公司辦公用品的購買統一由行政部負責。由各部門填制辦公用品申購單,交至行政部,行政部將辦公用品申領單報請公司總經理審批。公司總經理審批同意后,向財務借款統一購買。拿到正式發票的當天,由經手人、入庫驗收人、部門經理簽字齊全后,報總經理審批,合格后,由經手人到財務報帳。

        3.2行政部對公司辦公用品建立領用臺賬管理,領導用人要簽字確認,每個月末,行政部對辦公用品進行盤點,財務部負責監盤。

        4、招待費

        4.1一般工程費用在30000元以下的,業務招待費用不超過400元;30000元以上的,業務招待費用不超過800元,特殊情況需經總經理批準。

        4.2公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發票報銷,寫明時間、地點、人數、事由等。

        5、交通費

        5.1公司車輛產生費用:公司因工所配車輛,實行專人管理制,責任人負責該車的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作,具體費用實報實銷。

        5.2公司所配車輛加油,統一實行充值卡操作,一車一卡,隨車攜帶。原則上不在采取現金加油。

        5.3因公產生的過路費、停車費,報銷時須注明時間、地點,事件等。

        5.4其它崗位人員因公產生的交通費用,注明時間、地點、路線、事由后統一貼票報銷。

        6.1公司的培訓費用統一由行政部門根據公司的發展需求,制定培訓計劃,報總經理批準后實施,具體費用實行實報實銷。

        五、報銷票據要求

        1、外來原始票據

        1.1正面應符合下列要求:

        (1)外來原始票據指購買物品或支付費用等取得的發票和行政事業性收費收據等。原始票據基本要素應齊全:原始票據上印有稅務局或財政局監制章,必須加蓋對方單位財務專用章、發票專用章,否則視同白紙發票一律不予報銷。原始票據臺頭應列明公司全稱。若無法取得發票,則應寫明事由,并由收款單位開具收據并加蓋收款單位的發票專用章或財務專用章。

        (2)購買實物的原始票據正文應詳細列明日期、品名、單價、規格、數量、金額(金額大小寫必須相符)并填寫入庫單。凡以籠統名稱及匯總金額列示時,還應附有售貨單位出具的.明細單并加蓋開出單位的財務章(例如:電腦小票)。打車票,停車票等應當在發票上注明使用出租車事由以及出發地和目的地,無法說明原因的不予以報銷。

        (3)如果辦事人購貨物時發現以上任何一個環節漏填或涂改、挖補,必須要求對方單位重開,發現有筆誤的應由開出單位重開或者更正,更正處應加蓋開出單位的財務章。如發票已標明手寫范圍或注明手改無效,需對方單位重新開據。

        1.2票據時限:票據應在辦理事務完成后,一周內到財務部門辦理報銷手續;不得跨年度報銷(12月20日后取得的票據可在下年度1月報銷);特殊情況當年不能報銷,需事先填寫情況說明書,經總經理批準,方可在下年度報銷。

        六、本制度從簽字日開始生效,未盡事宜參照公司其它標準執行。

      公司費用報銷管理制度7

        為規范xx有限公司(以下簡稱“公司”)費用報銷業務流程,特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止,以本規定為準。

        一、費用報銷票據要求

        1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。

        2、發票抬頭必須填寫公司全稱,即“xx有限公司”,不得多字、少字或錯字。若是定額發票,票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。

        3、發票日期與費用報銷日期應大體一致,一般不得跨年度報銷。

        4、發票內容應與真實的業務一致,不同類型的發票應按經濟業務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。

        5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營范圍一致,且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務,不能開具概括性的商品或者勞務名稱,如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如“材料一批”、“辦公用品一批”,但應付“明細清單”,詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額并加蓋發票專用章或財務專用章,并不得出現“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個人生活用品。

        6、發票金額大小寫必須一致,數量、單位、單價必須匹配。

        7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”,用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致,并與相關附件的單位名稱相符。

        8、發票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫,有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備注的可以再其它單據上注明。

        9、除財務部門監制的行政事業單位收費收據外,其他收據原則上不能作為報銷憑證。

        10、不符合以上要求的票據,公司財務部有權退回當事人,并要求其重新提供合法有效的'票據。

        11、發票必須真實有效,不得虛開發票、作廢發票及失效發票。

        二、憑證填寫及票據粘貼要求

        1、各部門應根據經濟業務類型選擇使用公司財務部統一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。

        2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫,不得使用圓珠筆填寫。

        3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚,不得涂改。報銷金額必須保持大小寫一致,填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂(符號為“”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

        4、費用報銷所附票據(面積小于報銷單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上,不得直接粘貼到費用報銷單上,不得以印制的未報廢報銷單據作為粘貼單。

        自制粘貼單大小與報銷單一致,上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過粘貼單寬度,并且平鋪粘貼,具備層次感,不得將大量票據重疊粘貼。票據較多時可以多使用幾張粘貼單,每張粘貼單上單據數量要適度,并保持單據平整,厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小折疊好,個票據不得突出于粘貼單和費用報銷單之外。

        5、寬度、長度不一致的票據盡量分開粘貼,不同金額的票據分類粘貼,便于核實。

        6、小型發票不得粘貼在票據的左上角(左上角2厘米范圍內不得粘貼有實質內容的票據),一方便裝訂后查閱。

        7、不符合以上要求的,公司財務部有權退回要求重新粘貼或者填報,且不論是否通過相關審批流程。

        三、報銷費用時間規定

        1、一般性的費用報銷,原則上在業務發生后1個月內到公司財務報賬。

        2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢,不得無故將費用延后。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢,一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的,如無特殊原因公司財務部有權拒絕。

        四、費用報銷所需附件

        1、辦公費用

        (1)費用報銷單

        (2)正規普通發票

        (3)申購單

        (4)如果匯總開具辦公用品發票,必須附詳細清單

        (5)大額采購需要附采購合同,定點采購可簽訂期間合同,合同應交公司財務部備案

        (6)驗收單或入庫單

        2、通訊費

        (1)費用報銷單

        (2)通訊發票

        3、差旅費

        (1)差旅費報銷單

        (2)出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等

        (3)出差申請單

        4、車輛費用

        (1)費用報銷單

        (2)正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船稅等于車輛有關的發票。

        (3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。

        5、業務招待費

        (1)費用報銷單

        (2)正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作

        為業務招待費報銷

        (3)按月結算的需附消費清單(備案)

        6、其他費用報銷

        (1)費用報銷單

        (2)相關業務證明

        (3)與經濟業務吻合的正規票據

        上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的,一般應附相關合同等資料通過銀行轉賬方式支付。

        五、本規定自發行之日起執行,由公司財務部負責解釋和修訂。

      公司費用報銷管理制度8

        公司費用報銷制度

        1、目的

        為了加強公司財務管理,強化費用控制。

        2、適用范圍

        公司員工費用報銷管理。

        3、職責

        3.1客服部負責制度的制定;

        3.2各部門負責按照制度執行。

        4、內容

        4.1費用報銷審批權限:

        4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核,財務核實,但最終批核權由總 經理審批。

        4.1.2如遇總經理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

        費用在300元以下的,經部門經理審批后,財務可予以先行報銷;

        費用在300元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

        以上兩種情況,財務部出納必須待總經理回來時,再將有關單據交給補簽。

        4.1.3具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽 批。

        4.1.4所有的.費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

        4.2費用報銷流程:

        4.2.1當費用發生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續,再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

        4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門經理及總經理。

        4.2.3由部門經理審批無誤后,經財務審核無誤的單據,應由財務送給總經理審批。

        4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

        4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

        4.3借款:

        4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

        4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準后方可支付。

        4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續,盡快與財務結算清楚。

        4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

        4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

        4.4重點費用有關規定:

        4.4.1工資:

        4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。

        4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。

        4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

        4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經理簽批。

        4.4.2交際應酬費:

        4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經理的批準。

        4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

        4.4.2.3一次發生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

        4.4.2.4市內交通費:

        (1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

        (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

        4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經部門經理同意方可。

        4.5費用報銷的有關規定:

        4.5.1每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過期財務可不予報銷。

        4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

        4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

        4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

        4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

        4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

        4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫:

        4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

        4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;

        4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

        4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。

        4.5.4所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”為原始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。

        4.5.5如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。

        4.5.6所有票據必須真實,如發現作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

        4.6關于辦公用品的采購及維修:

        4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經理審批。

        4.6.2客服部根據審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

        4.6.3所采購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。

        4.6.4辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。

        5、其它

        5.1本規定由客服部制訂并歸口管理;

        5.2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;

        5.3本規定自簽發之日起實施。

        廈門博贊教育服務有限公司20xx年12月3日

      公司費用報銷管理制度9

        1.總則: 為了充分利用互聯網的信息化運作優勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節約公司的快遞成本,規范快遞物品 的收發管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

        2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

        3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發貨除外)

        4. 組織與職責:

        4.1:值班門衛:負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。

        4.2:物流部: 負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。

        4.3:各部門: 遞。

        4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

        5.流程圖:(略)

        6 .執行說明:

        6.1 快遞的簽收與發送 寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快

        6.1.1 快遞的接收

        6.1.1.1 值班門衛收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉交給相關部門人員。

        6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗核對。

        6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發

        6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記,經部 門負責人審批后交物流部, 由物流部聯系快遞公司統一發送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)

        6.1.2.2 未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的, 物流部可 拒接受理,對于不合格的件退回發件人。

        6.1.2.3 快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本; 寄件人必須根據所寄物品的性質,合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

        6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單 號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權要 求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權拒發該物品,并將情況報備部門負責人處理。

        6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料(地址、收件人、聯系電話、郵編等) 。

        7. 寄件相關規定:

        7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

        7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發順豐快遞 發 EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發一般的快遞公司 郵政(發平信)

        (物流部將提供各快遞公司的優勢特點及價格,供參考選 擇)

        7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的`快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

        7.1.4 嚴禁公費寄私人物品,一經發現按該單快遞費的 10 倍處 罰。

        7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有 資質能出具發票的快遞物流公司。

        7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。

        7.1.7 如發生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業務部門費用 核算。

        8.執行時間: 凡以往發文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。

      公司費用報銷管理制度10

        為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

        1、借款報銷的審批權限

        1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

        1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

        2、員工差旅費報銷標準。

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

        2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

        技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

        2.4出差補助標準

        外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯系后,給予30元/人的'標準。

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

        2.5員工出差交通報銷標準

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

        2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

        3、員工差旅費報銷規定:

        3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

        3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

        3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

        3.4短途出差不享受住宿補助。

        3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

        3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

        3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

        3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

      公司費用報銷管理制度11

        一、差旅申請程序:

        1、出差人員憑借出差申請(或廠家公文)到人力資源部進行備案,人力資源部根據出差事由、廠家公文及實際交通訂票情況核定標準后告知出差人員,并由出差人員填寫借款單。

        2、經部門經理同意并簽字;

        3、呈總經理簽字批準。

        二、差旅費的預支:

        填寫《借款單》,經部門經理、人力資源部備案簽字、總經理簽字同意后到財務部辦理借款事宜。

        三、差旅費報銷標準:

        員工出差費用符合公司規定標準的,根據原始發票實報實銷,各種收據及收款憑證一律不予報銷。具體報銷辦法規定如下:

        (一)開支范圍:

        公司員工因公在境內外出差而發生在符合規定標準的費用,包括往返機場、火車站的車費,飛機(車、船)票款,住宿費、購票服務費、出差補助等。

        (二)報銷標準:

        1、交通工具

        (1)出差人員乘坐火車,從晚8點至次日晨7點間,在車上過夜6小時以上的.,或連續乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。出差路途在1500公里以上或因出差任務緊急需要乘坐飛機的,應提出合理理由經總經理批準;

        (2)員工出差途中需轉到其他城市應乘坐各種大巴、城際鐵路,原則上禁止以出租車作為交通工具,除遇緊急情況須告知領導,否則出租車費一律不予報銷。

        (3)員工在出差地所發生的交通費用實報實銷。

      公司費用報銷管理制度12

        一、費用管理細則

        (一)差旅費、交通費

        1、出差申請與批準

        員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》,分別按要求注明出差目的、行程路線、預計時間、預借款額及預計還款日期,由部門經理和主管領導簽字批準后,分別轉交公司人資行政部及財務部作為員工出勤以及差旅費借款、報銷的依據。

        2、出差借款

        2.1出差人員憑批準的《借款單》作為差旅費借款依據。

        2.2財務對個人出差借款的執行原則為:前款不清,后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項,待結清后才允許再次借款。

        2.3個人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處于見習期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款,須經總經理簽字特批。

        3、費用報銷

        3.1銷時間:原則上每周一、周六報銷(特殊費用隨時報銷)。市場人員因出差產生的相關費用要求一周一報。

        3.2報銷標準:見附件1《差旅費報銷標準》

        3.3票據的管理:

        3.3.1出差人員憑取得的車票(含船票、機票)、住宿或會務發票、其他票據(不含保險費單據)報銷;取得的票據須為本次出差實際發生的,并且符合國家規定的正規發票。

        3.3.2出差人員在報銷時,票據粘貼要規范整齊,粘貼順序為:車(船、飛機)票、住宿發票或會務票據、其他票據(不含保險費單據)并注明單據張數;車票有日期、起始地點的可直接粘貼,無日期、起始地點的要注明。報銷時須后附經公司人資行政部標注具體返回時間的《出差申請單》,以便計算相應出差補助。

        3.3.3公司駐外辦事處人員往返總部,參照出差人員的報銷規定外,需另在車票后注明往返是由。

        3.3.4下列單據不準報銷:白條、收據、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據、涂改的單據、未蓋章的發票等。

        3.3.5出差人員住宿費標準按《差旅費報銷標準》規定執行,發生的住宿費在標準范圍內據實報銷,超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經公司總經理特批);如出差單據丟失,責任自負。

        3.3.6購買車票、飛機票、船票發生的訂票費,憑合法有效票據據實報銷;退票費原則上不予報銷,特殊情況由公司總經理特批。

        3.3.7出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷標準》執行。特殊情況需要升格使用交通工具的,應報公司總經理審批通過后執行,否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。

        4、出差補助:

        根據出差天數,按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執行,超過部分原則上不予報銷。

        4.1伙食補助:

        4.1.1出差(市區以內不按出差計算)來回時間不超過8小時的,只報車票,不享受伙食補助,但可以按公司規定的午餐標準(10元/日)領取補助。

        4.1.2出差人員外出參加各類會議(培訓)時,如會議(培訓)費中包含食宿費,則不再報銷住宿費及會議(培訓)期間的伙食補助。

        4.1.3差人員出差期間如有招待,每招待一次扣減半天的伙食補助,招待費用與差旅費同時報銷。

        4.1.4無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。

        4.1.5未出差期間,相關人員凡是中午有招待需求的,一律不再享受午餐補助(10元/日)。

        4.1.6出差人員連續乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續乘火車超過6小時且未坐臥鋪者,補助20元,不再享受伙食補助。

        4.1.7員工10:00以后出差或16:00以前返回的按半日計算當日補助。

        4.1.8享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。

        4.2交通補助

        4.2.1出差人員帶車出差,報銷時不計算市內交通費。

        4.2.2出差人員出差期間發生交通費,按照《差旅費報銷標準》的交通補貼額在標準內據實報銷,超標準的不予報銷;若未發生交通費則不予享受交通補貼。

        4.2.3原則上不報銷出租車費;特殊情況需要報銷出租車費的,在單據后附由單位負責人批準的《出租車費報銷審批單》。

        (二)業務招待費與外聯費

        1、業務招待費是指各單位為滿足經營或管理需要而發生的`業務招待支出。

        2、招待費開支標準

        2.1渠道客戶只提供工作餐,按20元/人標準控制;上游供應商一般按50元/人標準控制,重要客戶按80元/人標準控制;

        2.2所有招待與外聯費用,需事前以書面或短信形式向總經理申請同意,不得擅自決定;

        2.3招待前,自購煙、酒、茶葉,未經總經理批準不得在酒店消費煙、酒、茶葉。

        2.4招待金額超過200元的,需提供酒店菜單。

        3、單據審核

        3.1招待費報銷須取得符合國家規定的正規發票(發票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點無法提供有效發票,需提供收款收據,若合理合規,報銷人需以其他合格的正規招待發票抵頂但同時附就餐說明。

        3.2報銷時要后附公司總經理簽批的《招待費用審批單》(見附件3)。

        (三)手機電話費

        1、報銷范圍:手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內通話費、長途電話費、漫游費、短信費、功能費(含來電顯示費)等,除此以外,如:SP信息費,互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷;

        2、經批準報銷手機費的人員,所報手機費發票顯示的姓名應與本人一致;如不一致必須事先在財務部門備案,否則不予報銷。

        報銷手機人員因換號一個月發生兩次交費時,除按規定在財務辦理變更備案手續外,兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規定的標準。

        3、手機話費單據必須為正規的話費發票(采用預付費方式交納話費的單據不作為報銷的憑據),手機費報銷額度以話費發票顯示的實際發生費用為準,繳費額度不作為報銷額度。

        4、報銷額度的管控:

        業務人員的手機費報銷額度按“預算額度xx上月度指標完成比例”進行管控;職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。

        5、報銷人員使用的手機,不得與家庭電話和親友電話捆綁消費,一經發現將其所有報銷的話費全部收回,并處以20%的罰款。

        (四)車輛費用

        按《公司車輛使用管理規定》執行。

        二、費用報銷流程

        經辦人填寫報銷單—— 部門負責人審批—— 會計主管審核報銷憑證—— 財務負責人審批—— 總經理審批—— 出納審核并付款—— 經辦人簽字領款。

        三、費用預警的管控

        公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務,對于違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷,公司財務人員有權拒絕支付并向公司總經理匯報,由公司總經理安排調查核實,并依據調查核實結果做出相關處理。對有質疑的單據,財務可請示總經理后視情況處理。

        四、罰則

        1、對違反招待相關規定的,將由公司總經理視情況具體處理;情節嚴重者將給予消費金額20%的處罰。

        2、對違反報銷時限規定的,按20元/單處罰;累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。

        3、市場崗位不提交市場周報者,將不予簽字報銷。

        4、報銷人無視公司報銷制度,弄虛作假,虛假報銷,除不予報銷外,另給予100元處罰;其業務上級受連帶責任,給予50元處罰。

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