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      出納每月工作總結

      時間:2024-10-25 13:48:02 海潔 工作總結

      出納每月工作總結(精選16篇)

        總結是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析,從而做出帶有規律性的結論,它能幫我們理順知識結構,突出重點,突破難點,讓我們好好寫一份總結吧。總結怎么寫才能發揮它的作用呢?以下是小編為大家整理的出納每月工作總結,希望能夠幫助到大家。

      出納每月工作總結(精選16篇)

        出納每月工作總結 1

        在加強財務管理、促進規范化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了使財務工作做到長計劃、短安排,使財務工作在規范化、制度化的環境中更好地發揮作用,特制定本財務工作總結。

        一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

        組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷增強自身業務水平。了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的內容、要點和本質。全面按照新標準的規范要求,熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

        二、進一步完善預算工作,探索基層學校預算管理規律

        根據上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和執行工作。準備年度預算,盡量現實一點。

        三、加強和規范資金管理

        1、根據新的制度和標準結合實際情況,核算業務,做好財務工作。

        2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協調關系。

        3、做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現金支付和銀行結算業務,努力開拓新的結算,使有限的資金發揮真正的作用,為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

        4、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。

        5、完成領導臨時交辦的'其他工作。

        四、財務管理力求科學

        核算規范,成本控制充分理化,加強監督,細化工作,切實體現財務管理的作用。使財務運作更趨于理性健康,更符合公司的發展步伐。要嚴格學校硬件管理,學校的課桌、凳子和教學儀器設備要管理好,使用好,及時維修,嚴禁借出。如有正常損壞,應按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應嚴格管理人員,有轉換手續,并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬戶。

        五、繼續做好收費工作

        學校收費工作是高壓線,上級多次申請。所以今年學校還是需要加強這方面的管理,不會向學生收取任何費用。

        出納每月工作總結 2

        首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和ERp的出納知識及操作,利用ERp使工作更加準確和快速。

        其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

        一、日常工作:

        1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

        2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

        3、根據會計提供的'依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

        4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

        二、其他工作

        1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

        2、完成領導交付的其他工作。

        三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

        1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

        2、對針對以上問題,今后的努力方向是:

        加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

        綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx—20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

        出納每月工作總結 3

        經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,出納工作絕非“雕蟲小技”,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

        一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平,財務出納月工作總結。

        二、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

        三、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

        四、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的.利益不受到損失。

        五、出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。

        以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

        出納每月工作總結 4

        轉眼間八月份即將過去,回顧這個月來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

        1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理。

        2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象。

        3、根據會計提供的`依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。

        4、堅持財務手續,嚴格審核(發票上必須有經手人、驗收人、審批人以及相關領導簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。

        5、對公司的臨時倉庫物資進行年終清點并列出詳細的清單。

        回顧八月來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實,在九月里,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責;另外,我也由衷地感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣好同事好領導,在這樣的一個優秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

        出納每月工作總結 5

        隨著時間的消逝,加入xx已經六個月了,總結12月份的工作以予在下個月度中更好的發覺自己,完善自我,現對上個月的工作做出總結以及下個月的計劃:

        一、工作總結

        1.嚴格根據公司的管理制度進行資金的把關,杜絕鋪張及不正常的開支。

        2.按規定專心收取營業款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進行核實。

        3.嚴格保證現金的安全,準時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,以確保精確無誤開出收據,準時收回現金存入銀行。

        4.嚴格執行借款手續,按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

        5.堅持以財務的規章制度為準,嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付),對不符手續的.憑證不付款。

        6.依據總部會計供應的依據,確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

        7.堅持每日進行庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付差錯準時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

        8.協作主管會計做好各種賬務處理,保守公司隱秘,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。 9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

        二、下個月的工作計劃

        1.吸取12月份遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作。

        2.嚴格執行本職崗位工作制度,發揮財務掌握、監督的作用。

        3.學習、了解和把握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和學問技能。

        4.加強與上級領導溝通,把分內的工作做好。

        5.完成領導臨時交辦的其他工作。

        出納每月工作總結 6

        我叫xx,我的崗位是財務科出納。我的工作職責是辦理我公司的現金收付、銀行結算及公司有關稅款的申報及繳納等工作 。剛開始讓我擔任出納工作的時候,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的.,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。在各位公司領導、同事的關心支持下,業務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。 我在這一年當中,在不斷改善工作方式方法的同時,現述職報告以下工作:

        一、日常工作:

        1 、對接到的收付款憑證復核,核實無誤后進行現金收付。

        2 、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資的發放工作。

        3 、與xx煤電及李雅莊礦相關部門聯系,對我公司需要的資金進行申請、審批。

        4 、與國稅、地稅部門聯系,對我公司有關稅款及時進行申報與繳納。

        5 、在領導的指導下,共同完成債權的催收工作。

        二、其他工作

        1 、配合中盛審計、長遠評估,準備相關財務資料。

        2 、在領導的安排下,配合資源整合領導組,準備評估審核的相關材料并及時送交焦煤集團。

        3 、辦理我公司名稱預先核準延期事宜。

        出納每月工作總結 7

        時間如梭,轉眼間又將跨過一個七月,為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將今年的工作做如下簡要回顧和總結:

        今年我在財務部從事出納工作,主要負責現金收付,票據印章管理,開具發票和銀行間的結算業務,剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術問題,需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度,嚴格執行現金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報及時處理,根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費,堅持財務手續,嚴格審核有關原始單據,不符要求的一律不付款,嚴格保管有關印章,空白支票,空白收據,庫存現金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票和遠期支票,月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細,并認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據,配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款,嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。

        以上是我今年七月份工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識,不斷提高自己的業務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的'本職工作,和公司全體員工一起共同發展,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,更上一層樓。回顧七月的工作,自己感到仍有不少不足之處:

        1、只是滿足自身任務的完成,工作開拓不夠大膽等;

        2、業務素質提高不快,對新的業務知識學的還不夠、不透;

        3、本職工作與其他同行相比還有差距,創新意識不強。

        以上是我部今天七月份的個人工作總結,向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,努力改進。工作是日復一日的,看似反復枯燥,但我們相信“點點滴滴,造就不凡”。有今天的積累,就有明天的輝煌。

        通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

        出納每月工作總結 8

        7月,在公司領導和同事的幫助下,我成功完成了公司的會計工作,取得了一定的成果。主要工作總結如下:

        1.正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財政政策法規,熟悉財政制度;積極研究會計業務,掌握專業知識,掌握會計技術方法;熱愛工作,忠于職責,誠實,嚴格遵守職業道德;嚴格遵守法律紀律,堅持原則,執行相關會計法規。

        2.根據上級規定的財務制度和支出標準,經常了解各部門的資金需求和使用情況,并主動幫助相關部門合理使用各種資金。今年上半年,公司資金短缺,會計辦公室確保員工工資按時足額支付等急需資金的實施。

        3.審核工作中的所有費用憑證,及時結算記賬,使所有費用符合規定,所有賬戶清晰準確。經常向有關領導報告資金的使用情況和存在的問題。

        4.按規定編制7月份各種預算報表的統計數據和月度結算,做到準確,及時向主管領導匯報。

        5.所有財務憑證應及時整理、裝訂和保存。

        6.經常聯系各部門管理財產的'同志,建立必要的程序,使各單位財產與全校總賬一致。

        7.配合督促各有關單位及時處理所有臨時收款和臨時付款。

        8.指導和幫助出納。

        在過去的一個月里,我認真成功地完成了公司的工作任務,得到了領導和許多同事的贊揚,這是對我的一種鼓勵。在未來的工作中,我將以更充分的熱情投入到工作中。

        出納每月工作總結 9

        在過去的一個月里,我作為公司的出納,始終秉持著嚴謹、認真、負責的態度,努力完成各項工作任務。以下是我對本月工作的總結:

        本月,我嚴格遵守公司的財務制度和相關法規,認真履行出納的工作職責。在現金管理方面,我確保了現金收付的準確性和及時性。對于每一筆現金收入,我都仔細核對金額、來源,并及時存入銀行;對于現金支出,我嚴格按照審批流程進行操作,確保每一筆支出都有合法的憑證和授權。同時,我還認真記錄現金日記賬,做到日清月結,賬實相符。通過我的.努力,本月現金管理工作未出現任何差錯,保證了公司資金的安全和正常流轉。

        在銀行業務方面,我及時處理了各類銀行賬戶的收支業務,包括轉賬匯款、支票兌現、賬戶對賬等。我密切關注銀行賬戶的余額變動,確保公司有足夠的資金用于日常運營和支付各項費用。對于銀行對賬單,我認真進行核對,及時發現并處理了一些未達賬項,保證了公司銀行賬戶賬目的準確性。此外,我還與銀行保持良好的溝通,及時了解銀行的相關政策和業務流程變化,為公司的資金運作提供了有力的支持。

        在票據管理方面,我對收到的各種票據,如支票、匯票等進行了嚴格的審核和登記。確保票據的真實性、完整性和合法性后,及時進行背書轉讓或兌現。同時,我還按照規定對票據進行妥善保管,防止票據丟失或損壞。本月票據管理工作有序進行,未出現任何票據糾紛或風險。

        除了日常的資金管理工作,我還積極參與了公司的一些財務相關工作。協助會計完成了部分賬務處理工作,如憑證的整理和裝訂等。同時,我還為其他部門提供了必要的財務支持和服務,解答他們在財務方面的疑問,協助他們完成一些費用報銷等工作。

        在工作中,我也意識到自己存在一些不足之處。例如,在處理一些復雜的財務業務時,還需要進一步提高自己的專業知識和技能;在工作效率方面,還有一定的提升空間。針對這些問題,我將在今后的工作中加強學習,不斷提升自己的業務能力和綜合素質。同時,我也會注重工作方法的改進,合理安排工作時間,提高工作效率。

        總的來說,本月我在出納工作崗位上取得了一定的成績,但也存在一些需要改進的地方。在今后的工作中,我將繼續努力,不斷提高自己的工作水平,為公司的發展做出更大的貢獻。我相信,只要我保持嚴謹認真的工作態度,不斷學習和進步,我一定能夠更好地履行出納的職責,為公司的財務管理工作提供更加堅實的保障。

        出納每月工作總結 10

        9 月在忙碌與充實中匆匆而過,作為公司出納,我在這個月里始終堅守崗位,認真履行職責,為公司的財務工作順利運轉貢獻了自己的力量。

        在現金管理方面,我嚴格遵循公司的財務制度,對每一筆現金收支都進行了仔細的核對和記錄。月初,我認真盤點了庫存現金,確保賬實相符,并為當月的現金使用做好了規劃。日常工作中,無論是員工的報銷款支付,還是與供應商的小額現金交易,我都嚴格按照規定的流程進行操作,確保現金的安全使用。對于收到的現金,我及時存入銀行,避免了現金的積壓和風險。整個 9 月,現金收支業務有條不紊地進行,未出現任何差錯。

        銀行業務是出納工作的重要組成部分。我按時完成了各類銀行賬戶的日常管理工作,包括查詢賬戶余額、核對銀行對賬單等。及時處理了公司的各項轉賬匯款業務,確保資金能夠準確無誤地到達對方賬戶。在辦理支票業務時,我認真審核支票的填寫規范和真實性,保證了支票的有效使用。同時,我與銀行工作人員保持了良好的溝通,及時了解銀行的政策變化和業務要求,確保公司的銀行業務能夠順利開展。

        在票據管理方面,我對本月收到的所有票據進行了詳細的登記和分類管理。無論是發票、支票還是匯票,我都按照規定的流程進行審核和保管,確保票據的真實性、完整性和合法性。對于即將到期的票據,我提前做好了提醒和處理準備,避免了票據的過期失效。在票據的使用和傳遞過程中,我嚴格遵守相關規定,確保了票據的安全流轉。

        除了日常的資金管理工作,我還積極配合其他部門的工作。為公司的人力資源部門提供了準確的工資發放數據,確保員工工資能夠按時、準確地到賬。協助采購部門完成了一些采購款項的支付手續,保障了公司的物資采購工作順利進行。同時,我還積極參與了公司的財務審計工作,為審計人員提供了所需的財務資料和相關信息,確保審計工作的順利進行。

        在工作中,我也不斷反思自己的不足之處。例如,在處理一些緊急的財務業務時,有時會因為緊張而出現一些小的失誤。雖然這些失誤都及時得到了糾正,但也提醒我需要進一步提高自己的心理素質和應急處理能力。另外,在與其他部門的.溝通協調方面,還有待進一步加強,以更好地提高工作效率和服務質量。

        回顧 9 月的工作,雖然忙碌但也收獲頗豐。我在工作中積累了經驗,提高了自己的業務能力,同時也更加深刻地認識到出納工作的重要性和嚴謹性。在未來的工作中,我將繼續努力,不斷改進自己的工作方法和技能,以更加飽滿的熱情和更加嚴謹的態度,為公司的發展做出更大的貢獻。我相信,只要我堅持不懈地努力,就一定能夠在出納這個平凡的崗位上創造出不平凡的業績。

        出納每月工作總結 11

        首先,在領導的幫助下,我了解了各種出納制度及其日常工作流程。在同事的指導和幫助下,我在工作中學到了很多知識,最快熟悉了這份新工作工作。工作中沒有高低之分。我們必須努力反映生命的價值。同時,為了提高工作效率,我們通常自學計算機知識和ERP利用出納知識和操作ERP使工作更準確、更快。

        其次,作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面履行了應有的職責。在過去的幾個月里,我成功地完成了以下工作:

        一、日常工作

        1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金和賬目,發現金額不一致,及時報告處理。

        2.及時收回公司收入,開具收據,及時收回現金存入銀行。

        3.根據會計提供的依據,聯系銀行相關部門,有序完成員工工資等應支付的資金。

        4.堅持財務手續,嚴格審核(憑證必須經手人及相關領導簽字支付),不支付不符合手續的憑證。

        二、其他工作

        1、歡迎公司上市財務審計,準備所需的財務相關材料,歡迎審計部門對我公司會計情況的檢查,做好早期自檢和自我糾正,統計檢查中可能出現的問題,并提交領導審查。在工作中,我忠于我的職責,盡我最大的努力,領導和同事也給了我很大的幫助和鼓勵。

        2.完成領導交付的其他工作。

        三、回顧自己的`問題,我想:

        1.學習不夠。目前,基于信息技術的會計軟件的應用和理論基礎、專業知識和工作方法不能完全適應新的工作。

        2.針對上述問題,未來的努力方向是:

        加強理論學習,進一步提高工作效率。熟悉業務,必須咨詢領導和同事,提高分析和解決問題的能力,努力學習,努力明年取得會計資格證書。

        出納每月工作總結 12

        財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司供應服務的同時,專心組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在12月份做了大量細致的工作

        一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,專心履行職責,組織會計核算

        財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,專心履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的支配,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,專心執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

        二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用在經過兩個月的erp項目的籌建和預備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業務流程,并針對平常統計和銷售時發覺的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格根據即定的流程規范操作;設置平凡選購訂單和特別選購訂單,規范平凡選購業務和特別選購業務的操作流程;在協作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

        三、制訂財務成本核算體系,嚴格掌握成本費用依據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況,每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標的完成狀況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

        四、資金調控有序,合理掌握集團總體資金規模由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面準時與客戶對賬,加強銷售貨款的準時回籠,在資金支配上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,依據集團公司經營方針與計劃,合理地協作資金部支配融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

        五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量財務部依據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部掌握制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數據精確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。平常財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和掌握。六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

        為了規范財務行為,協作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的.xx年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發覺的問題準時地進行了整改,降低了涉稅風險。

        七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

        財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組爭論,準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增加了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

        12月份為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面連續做好工作

        1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

        2、依據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行狀況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月精確準時地供應預算執行狀況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議

        出納每月工作總結 13

        隨著金秋十月的悄然離去,我在此對本月擔任出納期間的工作進行總結與回顧。本月,我致力于確保公司財務運作的順暢與準確,以高度的責任心和細致入微的工作態度,圓滿完成了各項出納任務。以下是我對10月工作的詳細總結:

        一、日常工作完成情況

        賬務處理:本月,我嚴格按照公司財務制度,準確、及時地完成了所有收支的賬務處理工作,確保了每一筆款項都能清晰明了地反映在賬目上。

        資金管理:我密切關注公司資金流動情況,合理安排資金調度,確保了公司日常運營所需資金的充足與穩定。同時,我也對閑置資金進行了合理的理財規劃,以提高資金使用效率。

        票據管理:本月,我加強了對票據的審核與管理,確保了所有票據的真實性與合法性。對于不符合規定的票據,我及時進行了退回與糾正,避免了潛在的風險。

        與銀行對接:我積極與銀行溝通,及時辦理了各種銀行業務,如對賬、轉賬、開具銀行承兌匯票等,確保了公司與銀行之間的合作順暢無阻。

        二、工作中遇到的問題及解決方案

        賬務處理效率提升:本月,我發現賬務處理過程中存在部分重復勞動,影響了工作效率。為此,我優化了賬務處理流程,通過引入自動化工具,減少了手工操作,顯著提高了工作效率。

        資金安全監控:鑒于近期市場上出現的資金安全風險,我加強了資金安全的監控與防范措施,如定期核查賬戶余額、設置密碼保護等,確保了公司資金的安全。

        三、未來工作計劃

        持續優化財務流程:我將繼續探索并實踐更加高效的財務流程,以減少不必要的勞動成本,提高整體工作效率。

        加強財務知識學習:我將利用業余時間,加強財務知識的.學習與更新,不斷提升自己的專業素養,以更好地服務于公司。

        深化與銀行合作:我將進一步與銀行深化合作,爭取更多的優惠政策與服務,為公司創造更多的價值。

        綜上所述,10月的工作對我來說是充實而富有挑戰的。在未來的工作中,我將繼續保持高度的責任心與敬業精神,為公司的發展貢獻自己的力量。同時,我也期待與同事們攜手共進,共同推動公司財務工作的不斷進步。

        出納每月工作總結 14

        隨著八月的悄然逝去,回顧本月的工作,我深感作為一名出納的責任重大且充滿挑戰。在公司的財務體系中,出納崗位扮演著資金流動的守門員角色,確保每一筆收支的準確無誤,是保障公司資金安全與高效流轉的關鍵。本月,我緊密圍繞公司財務管理制度,嚴謹細致地完成了各項出納工作,現將具體情況總結如下:

        一、日常工作完成情況

        資金收付管理:本月共處理資金收付業務xx筆,涉及金額總計xx萬元。通過嚴格的審核流程,確保了所有收支的合法合規性,并實現了資金的及時到賬與支付,保障了公司業務的正常運作。

        賬務處理:根據收付憑證,及時準確地進行賬務處理,確保會計賬簿的真實性與完整性。同時,對往來賬款進行了定期核對,避免了賬實不符的情況,維護了公司財務的清晰度。

        現金管理:每日對庫存現金進行盤點,確保現金余額與賬面相符。本月共進行了xx次現金盤點,均未發現差異,體現了良好的現金管理能力。

        銀行對賬:及時與銀行進行對賬,確保銀行賬戶余額與公司賬面余額一致。本月共完成了xx次銀行對賬,發現并解決了xx筆未達賬項,保證了資金信息的準確性。

        二、工作效率提升

        流程優化:本月,我對部分出納工作流程進行了梳理與優化,如通過引入電子支付系統,減少了手工填寫支票的工作量,提高了支付效率。

        技能提升:參加了公司組織的財務管理培訓,學習了最新的財務管理軟件操作技巧,進一步提升了個人專業能力和工作效率。

        三、存在問題與改進措施

        信息溝通:在部分緊急資金支付過程中,與業務部門的溝通不夠及時,導致支付延誤。未來,我將加強與業務部門的溝通,建立更加高效的溝通機制,確保資金支付的及時性。

        風險管理:本月發現了一起潛在的財務風險,雖然及時得到了處理,但暴露出風險防控意識還需加強。接下來,我將進一步完善風險防控措施,提高風險識別與應對能力。

        四、未來工作計劃

        持續學習:繼續參加財務管理相關的培訓與學習,不斷提升個人專業素養,為公司提供更優質的.出納服務。

        流程優化:結合公司業務發展需求,不斷探索出納工作流程的優化方案,提高工作效率與準確性。

        風險管理:加強風險防控意識,定期評估潛在風險,制定應對措施,確保公司資金安全。

        八月的工作雖然充滿挑戰,但通過不懈努力,我圓滿完成了各項出納任務。展望未來,我將以更加飽滿的熱情和更加嚴謹的態度,繼續為公司財務管理貢獻自己的力量。同時,也期待與同事們攜手共進,共同推動公司財務體系的持續優化與升級。

        出納每月工作總結 15

        12月份財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展。現將12月份財務工作總結如下:

        一、會計核算工作

        眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

        1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部依據路橋工程項目核算的需要、依據納稅申報的需要、依據資金預算的需要,設立會計科目,制定了具體的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。詳細有以下幾點:

        (1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字精確、賬目清楚,按月編制會計報表、會計分析報告。

        (2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

        (3)、精確準時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。準時精確供應各方所需數據,嚴格根據財務管理制度工作流程進行工作。

        2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,最終將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本把握了財務軟件的應用與操作,財務核算順當過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

        3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部掌握,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、供應哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清楚的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地供應出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象削減了,財務報告的準時性得到了有效地保障。

        4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打聯系方式或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清楚精確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和x省、宿州的款項。

        財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。12月份,我們準時為各項內外經濟活動供應了應有的服務,基本上滿意了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著“專心、認真、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、精確、準時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,專心處理每一筆業務,為公司節約各項開支費用完自己最大的努力。

        二、內控管理

        1、建立了出納通核算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日準時登賬,真正做到日清日結,便于公司統一掌握,為公司統一籌劃資金和掌握費用供應了最快捷有效的第一手資料。

        2、建立了材料核算系統,各項目部在當天材料出入庫時,準時將出庫材料和入庫材料登入系統,便于總部動態把握各項目部的材料使用狀況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。

        3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理方法,大大地增長了業務學問,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的狀況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系準時反映并能分項目準時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

        4、開展有多部門參與的`資產清查工作,與資產管理部門親密協作,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。

        在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用掌握等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

        三、稅務籌劃與融資

        1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥當處理外部各方面的財務關系。12月份我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

        2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

        3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度供應了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調整表,保證了公司資金的精確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的精確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

        四、財務部存在的問題及解決方法

        1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對于不符合規定的堅決不予支付。

        2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。

        3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

        出納每月工作總結 16

        一個月的試用期已經過去,匆忙交接過來出納工作的我,對自己所從事的出納工作已經基本掌握,基本能勝任這項工作。 以前在公司從事財務工作分工不明確,出納的業務沒具體操作和實踐過,總認為是“雕蟲小技”,不以為然,可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤,完成一項業務總會丟三落四,包括(1)領款人沒簽字就支付現金(2)收現金忙于開收據忘記辨識貨幣真偽(3)忘記登日記賬等失誤,全是因為對業務流程不熟練的緣故。因此我勤記筆記,反復學習、記憶業務流程,終于在這一個月中認知、熟悉我的工作。由此可見,虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。

        在這一個月中,首先要感謝領導,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩,在他們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。

        在這期間,在財務和內勤上我作了如下具體工作。

        1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務,網銀電匯各部門采購需支付的貨款、服務費等。之前工作單位沒有網銀業務,這里我學習到了,在網上支付貨款,為職工報銷費用,代發代扣資金,查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬,隨時掌控賬戶金額,為領導提供資金儲備信息,以便更好更有效地決策。

        2、每月10日前完成職工工資發放,按時作好單位職工的薪金發放,保障職工們的利益。

        3、及時登記現金、各個銀行存款日記帳,周資金報表,現金流水賬。周五下班前將周資金報表發至財務經理郵箱中,為經理提供準確詳細的資金動態信息,以便更好更有效的做出決策。

        4、填寫稅務申報表,包括個稅匯總報表,增值稅納稅申報表,城建稅及教育稅附加申報表,增值稅季報表,由于本期有涉及海關增值稅的業務,所以用自動納稅申報機器不能自行申報,需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務人員報稅,之前企業從未有過此類業務,所以在這里又多學了些業務,充實自己。

        5、這一月正巧趕上高新企業復審,在為審計人員搜集、查詢、整理、復印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學習了些知識,對企業的了解有了更多的認識。

        6、學會開據增值稅專用發票、增值稅普通發票、地稅的發票,打印匯總表及附表,購買增值稅票,上傳認證增值稅發票等。

        7、第一次接觸承兌匯票,并學會了貼票背書等相關工作。

        8、從未接觸過外匯的'我,在這個月中還學到了如何去銀行結匯,需要攜帶什么資料等業務知識。

        要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,在為管理者提供及時準確的資金數據,起著重要作用,在公司的經營管理中占有重要的地位。

        所以我認為作為一個合格的出納,須具備以下的基本要求:

        一、學習、了解和掌握政策法規和公司各項規章制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

        二、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,積極發揮財務控制、監督的作用。

        三、出納人員要恪守良好的職業道德,保持嚴謹客觀一絲不茍的工作態度。

        四、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,相互監督,相互牽制。

        五、具有很好的溝通能力。特別是在與工商、稅務、銀行等單位的外聯溝通能力,以便于簡化工作繁瑣程序,以助于順利完成各項工作。

        當然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外,我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度,以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。

        以上是我在這一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,認真做好出納工作,努力實現自己的人生價值。

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