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      原材料采購管理制度

      時間:2025-05-18 05:05:04 小英 制度

      原材料采購管理制度(精選15篇)

        在生活中,很多場合都離不了制度,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編精心整理的原材料采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      原材料采購管理制度(精選15篇)

        原材料采購管理制度 1

        (一)嚴格審驗供貨商(包括銷售商或者直接供貨的生產者)的許可證和合格的證明文件。

        (二)對購入的材料,索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

        (三)購入原材料時,索取供貨商出具的正式銷售發票;或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的`銷售憑證,并留具真實地址和聯系方式;銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

        (四)索取和查驗的營業執照(身份證明)、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票(憑證)應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查,相關檔案應當妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

        原材料采購管理制度 2

        (一)每次購入原材料,如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

        (二)采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存,保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

        (三)管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況,對即將到保質期的`材料,應當在進貨臺賬中作出醒目標注,并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示;對超過保質期、變質、質量不合格等,應當立即停止使用,進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理,處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

        原材料采購管理制度 3

        1.為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

        2.凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

        3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

        4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

        5.材料采購訂貨計劃編制

        (1)單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

        (2)構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

        (3)材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

        (4)采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

        (5)計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

        6.采購訂貨

        (1)采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

        (2)采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

        (3)采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

        (4)大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

        (5)凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

        (6)凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

        (7)企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的.制約條款;

        (8)采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

        7.采購訂貨驗收

        (1)對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

        (2)對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

        (3)材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

        8.在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

        (1)屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

        (2)屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

        (3)建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

        (4)對材料賬務處理必須遵守如下規定。

        1)為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

        2)各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

        3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

        9.采購供應統計核算工作

        (1)采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則;

        依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

        (2)采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

        (3)材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

        (4)采購供應統計核算必須具備如下報表:

        1)材料收、支、存統計報表;

        2)單位工程供(耗)料統計報表;

        3)采購成本盈虧統計報表;

        4)資金運用情況統計報表。

        10.違反此制度的,按以下規定處罰。

        (1)有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10%;

        1)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

        2)越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

        3)在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

        (2)有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

        1)在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

        2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

        (3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

        1)工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

        2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;

        3)違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

        4)拒絕上報各種統計報表之一者;

        5)不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

        11.附則

        (1)本制度由總公司物資供應部負責解釋;

        (2)本制度自20xx年xx月xx日起執行。

        原材料采購管理制度 4

        第一章、總則

        第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

        第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

        第二章、材料采購的形式和范圍

        第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

        第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

        第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

        第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

        第三章、公司采購材料的供應

        第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

        第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

        第八條、職責分工

        1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

        2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

        第九條、限價和批價程序

        1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

        2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

        3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

        第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的`信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

        第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

        第五章、附則

        第十二條本辦法由xx負責解釋。

        第十三條本辦法自頒布之日起執行。

        原材料采購管理制度 5

        為了加強公司材料采購和出入庫的管理,充分發揮經費使用效益,減少不必要的支出和浪費,按照節省節約的原則,規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序,建立科學有效的管理制度,特制定本規定。

        一、采購

        (一)采購原則:

        公司設專職人員進行材料采購,采購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上,保證以低價購入,并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購,每月集中采購1—2次,其他零星使用的材料,盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購,未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購,以保證采購的材料的種類和型號相符。

        (二)采購程序:

        1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》,須履行部門主管和總經理審批簽字手續,然后交給采購員,由采購員安排統一進行采購。

        2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的`庫存帳核對,確定庫中沒有留存方可進行采購。

        (1)采購計劃審批:采購資金每次在5000元以上原料或輔料,應提前10天提出采購計劃,經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料,應提前5天提出采購計劃,經總經理審批。

        (2)確定供應商:采購資金每次在5000元以上,至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上;采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料,至少要確定沒有關聯關系的供應商5家。同時,將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

        (3)確定采購價格:選擇性價比最高的供應商,經公司總經理審批后簽訂合同,實施采購。

        (三)審批權限:凡申請進行采購的,填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后,然后報總經理簽批;對于急需材料,可先報總經理,同意后先行采購然后再補辦手續。

        二、入庫的辦理

        采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員,倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點,確定無誤后在發票上簽字,然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單(一式二聯)一聯由庫管保存,一聯交給財務做賬。

        (一)、采購后進行入庫登記。

        1、貨物驗收:采購回庫房的貨物,至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量,并保存相關技術資料,經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字,貨物在驗收的二人到齊(如因公出差,則可由其主管代替)以后方可下車。

        2、貨物入庫:到庫房的貨物,填寫入庫單,登記入賬。只有入庫以后的物資,方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管,一聯由財務保管。

        (二)、貨款支付:

        1、單次購貨金額在1000元以下的,填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。

        2、單次購貨金額在5000元以上的,填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款(轉賬方式付款)。

        三、材料領用出庫的辦理

        材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”,憑“出庫單”到倉庫領取材料,領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字,手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備,同意后方可領取材料,在領用材料后的2個工作日內補全相關手續,否則造成的經濟損失當事人個人承擔。

        四、相關要求

        (一)維修應急材料,備用量未經允許不得超量,如有發現,追究當事人和部門領導的責任。

        (二)工具類材料各部門要建立檔案記錄,保管員在出庫時也要建立備查帳。

        (三)對于易損材料和工具出庫時,要嚴格執行以舊換新制度。

        (四)要嚴格執行材料采購審批手續,凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的,在發票上不予簽字。

        (五)材料采購,正常情況下,至少有兩位經辦人參加,其中一位應是材料需求部門業務精通人員,采購員要做到貨比三家,優中選優,嚴禁將質次價高的材料購入公司。

        (六)采購工作中,要嚴禁虛開發票,抬高價格吃回扣等損公肥私現象,如有發生,要嚴厲處罰。

        (七)材料采購要在5日內結算,要履行完所有簽字與報銷手續,對借款余額及時返回財務。

        (八)倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續,切實做到帳物相符,未經主管負責人允許,不得將材料占為己有或轉借他人使用,否則,要進行嚴肅處理。

        (九)領料人員嚴格履行領取手續,不得虛領、冒領,更不能占為己有,否則,需進行經濟處罰。

        (十)各部門人員要以身作則,注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口,否則,要追究相應的領導責任。

        原材料采購管理制度 6

        第一章 總則

        第一條 為了加強對原料采購業務的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

        第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

        第三條 在建立并實施采購業務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制,并采取相應的控制措施:

        一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;

        二)、采購計劃和審批程序應當明確;

        三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

        四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

        第二章 職責分工與授權審批

        第四條 建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。

        采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

        市場部:

        一)、采購計劃審批;

        二)、詢價與確定供應商;

        三)、采購合同的`審核與備案;

        四)、付款的審核。銷售部:

        五)、采購、驗收;

        第五條 建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

        第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務,并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。

        第三章 采購計劃與審批控制

        第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

        第八條 加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。

        第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

        第四章 采購與驗收控制

        第十條 建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過程中的透明化。

        建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。

        第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

        第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規定的授權批準程序確定供應商。

        第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

        第五章 付款控制

        第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

        第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。

        加強對預付賬款的監控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

        第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

        第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。

        第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

        第六章 監督檢查

        第十九條 建立對采購業務的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。

        第二十條 對監督檢查過程中發現的,在采購業務中的薄弱環節,供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。

        原材料采購管理制度 7

        原材料是直接制約產品質量的關鍵要素,原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節,所以,選好原材料進貨渠道,搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業產品質量,確保產品的安全性,就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此,制定以下管理制度:

        一、組建“原料采購小組”:

        原料采購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成,共同擔負企業生產原料的購進與驗收任務。

        二、原材料采購制度:

        1、經過考察和以前的合作歷史,確立一批符合企業《采購物資技術標準》的合格供貨方,并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

        2、原料購進時,“采購小組”要共同定價和檢驗質量,做到一人不談價,單人不進貨。

        3、購貨時,要嚴格按照企業的《采購物資技術標準》要求進行,嚴格控制原料質量。

        4原材料購進前,要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

        三、原材料檢驗制度:

        1、購進的原料在入庫前,檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》,入庫。不合格愛地經貿有限公司

        的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》,放置庫外退回供貨方,嚴禁入庫和投入一線生產。

        2檢驗人員必須有高度的'責任感和認真負責的工作態度,不得馬虎粗心,防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假,否則按公司懲罰條例處理。

        4、檢驗人員對每次的檢驗結果,應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫,并要簽署本人姓名,作為責任依據。

        5、只有經過檢驗達到質量標準,并由檢驗員簽署“合格”的原材料,庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

        6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時,檢驗員應速向部門主管匯報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

        7、對于隨機抽樣物,在發現有疑點時應反復多抽樣,以防誤差嚴重。

        9、對于需使用儀器等檢測工具時,應校正確認工具合格后方能使用。

        10、檢驗人員應依據情況,在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

        11、反饋進料檢驗情況,及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內,供采購部門掌握情況。

        原材料采購管理制度 8

        1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

        2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》,把好食品衛生關。

        3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料,不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

        4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

        5.搞好食品、原料采購的.索證登記。如采購畜禽肉類原料時,必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

        6.對大宗食品原料實行定點采購制度,對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

        7.實行“陽光采購”,價格監督機制,采購的食品原料須公布價格,接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查,隨時調整采購食品、原料的價格。

        8.采購的一切食品、原料,必須經過驗收登記后,方可結帳、報帳。

        學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料(米、面、油、肉類、調味品等)和食品添加劑定點采購,蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

        2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”:有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證;向供貨方索要合格的貨驗報告,索要規范的供貨票據。

        3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定,嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

        4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常,含有毒、有害物質或被有毒物質污染,可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。

        5、食品采購定人、定責、定崗,必須有兩人采購,每購必記。

        原材料采購管理制度 9

        1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。

        2、進貨前查驗供貨商資質,不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

        3、做好進貨查驗,查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求,不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料,以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

        4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

        5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品均應嚴格索證索票,包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產廠、無生產日期、無保質期、無票證等假冒偽劣和來源不明的`食用油脂。

        6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,分類并按時間順序存檔管理,指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進貨票證。

        7、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

        原材料采購管理制度 10

        1、采購應及時收集填制供應商檔案表,內容包括:供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

        a.法人資料、資質、資信等

        b.產品質量狀況

        c.價格與交貨期

        d.歷史業績等。

        2、對合格供應商的控制

        a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

        b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期: 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

        3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

        4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的`規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收,原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的,同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料,采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

        對符合要求的即可辦理入庫手續,來自非合格供應商的貨物拒收,到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止,連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格,運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

        5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

        原材料采購管理制度 11

        一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。

        二、定點采購食品及食品原料,采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等,采購肉、禽類食品要索取檢疫證明,采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

        三、建立索證檔案,索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

        四、每次采購食物均要向貨主索要收據,并保存收據至食品進食后無異常。

        五、食堂食品采購采用公開、公平、定期(2年)招標3家以上供應商的方式進行,通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。

        六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

        七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

        八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求,交食堂管理員,管理員初核后報行政后勤科負責人審核,審核通過后做好記錄并通知送貨人,送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。

        九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行;干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的'方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則,有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

        十、定性包裝食物的驗收。

        (一)檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

        (二)檢驗生產日期、保質期,如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收;

        (三)檢驗包裝是否有廠家、廠址;

        (四)檢驗食物外觀:有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等;

        (五)嗅氣味,是否有異味;

        (六)手感,是否有異樣。

        十一、非定型包裝食物的驗收。

        (一)看:是否有腐爛、霉變的食物;

        (二)聞:是否有異味;

        (三)手感有無異樣;

        (四)蔬菜是否新鮮。

        十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收,杜絕變質、霉爛的食品進入食堂,驗收合格后雙方簽字確認,嚴禁驗收后不簽字。

        十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。

        十四、食品采購驗收過程中如有重大問題,應及時逐級匯報以便及時解決問題。

        原材料采購管理制度 12

        1.原材料檢驗管理制度的重要性不容忽視,它直接影響到產品的質量和企業的聲譽。一方面,嚴格的檢驗可以預防因質量問題導致的生產中斷和成本增加;另一方面,它有助于建立與供應商的良好關系,通過持續的質量反饋推動供應商提升原料質量。此外,遵守相關法規和行業標準,也是確保企業合規運營的關鍵。

        2.原材料采購管理制度的.重要性不言而喻。它直接影響企業的生產效率、產品質量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本,提高資金周轉率,保證生產連續性,增強市場競爭力。良好的供應商關系有助于獲取優質資源,提升企業的供應鏈穩定性。

        3.原材料進廠管理制度的重要性不言而喻。一方面,它直接決定了產品的質量和成本,影響企業的市場競爭力;另一方面,良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產線,降低生產風險,保障生產流程的穩定;此外,通過規范化的管理,還能提高效率,減少浪費,為企業節約成本,提升經濟效益。

        4.原材料管理制度的重要性不言而喻,它直接關系到生產成本、產品質量和企業的經濟效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本,減少浪費,保證生產連續性,提高客戶滿意度,同時也有助于維護企業形象和遵守環保法規。

        5.原材料倉管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

        提高效率:規范化的流程可以提高倉庫運作效率,減少無效勞動。

        節約成本:有效控制庫存,減少資金占用,降低存儲成本。

        保證質量:嚴格的入庫檢查和存儲條件,保證原材料的質量穩定。

        防止浪費:通過合理的領用和報廢管理,避免物料的無謂損失。

        支持生產:準確的庫存信息有助于生產計劃的制定,確保生產連續性。

        原材料采購管理制度 13

        (一)嚴格審驗供貨商(包括銷售商或者直接供貨的生產者)的許可證和合格的證明文件。

        (二)對購入的材料,索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的`相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

        (三)購入原材料時,索取供貨商出具的正式銷售發票;或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證,并留具真實地址和聯系方式;銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

        (四)索取和查驗的營業執照(身份證明)、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票(憑證)應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查,相關檔案應當妥善保管,保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

        原材料采購查驗記錄制度

        (一)每次購入原材料,如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

        (二)采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存,保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

        (三)管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況,對即將到保質期的材料,應當在進貨臺賬中作出醒目標注,并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示;對超過保質期、變質、質量不合格等,應當立即停止使用,進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理,處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

        原材料采購管理制度 14

        采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。

        一、采購的主要職責

        1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。

        2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

        3、確保并掌握貨源的不斷供應。

        4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

        5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

        6、配合市場需要而評估新產品。

        7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。

        8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。

        9、向上級經理人員提出報告或匯報。

        這里需要強調的是,上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務部門。

        二、采購手續

        采購工作有其一定的手續或程序,這可分為五個階段或步驟:

        1、請購表——這是由有關單位的主管,諸如:主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來,通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。

        2、供貨廠商的選擇。

        3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。

        4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。

        5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

        三、如何選擇供應廠商

        選擇供應廠商要特別謹慎,可根據如下幾點進行考慮:

        1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。

        2、最近的價目表。

        3、售貨條件的細節。

        4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

        5、全部產品的樣品。

        最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業規模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

        四、采購作業注意事項

        1、采購的貨品要適應當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

        2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經濟損失。

        3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

        五、食品的采購

        采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

        食品采購有以下幾種主要方式:

        1、合同采購

        餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

        2、逐日采購

        這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

        3、臨時采購

        這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。

        六、食品的采購規格

        所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員(采購經理、主廚、餐飲經理等)依照餐飲營業方針,菜單需求及其定價尺度,事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商,供其保存參考。制定規格的理由為:

        1、確立貨品材料的.采購標準,以便廚房調理出標準產品,從而服務顧客。

        2、規格具有書面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。

        3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

        4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質數量等情形。

        采購規格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:

        1、物品名稱:所用的名稱務求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱一致。

        2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產或進口貨,什么品牌等資料。

        3、重量:公斤,磅或市斤。

        4、單價:以供應商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

        5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。

        采購規格是采購作業中必要的書面樣本,也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

        七、飲料的采購

        飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記:包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:

        1、貨源的供應在時間上有所限制。

        2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

        3、應當重視酒類供應商的建議。

        4、品質的評估很困難,應由曾受特別訓練的專業人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

        5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。

        6、酒類的價格波動不大。

        任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:

        1、運酒商

        有些供應

        商從產地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

        2、批發商

        他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

        3、飲料制造廠商

        大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優惠,還可有多種付款方式和優惠的付款條件。

        4、付現金自己運貨

        這主要是針對那些數量極少使用極少,只供一時之須的貨品。

        八、飲料的采購規格

        采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據進行收貨。

        飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準,每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。

        九、市場走訪調查制度

        為保證購進貨品的合理質量和價格,就應充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

        1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

        2、餐廳經理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪,調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查,以獲取同等質量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。

        3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

        4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

        原材料采購管理制度 15

        為了加強職工食品衛生管理,落實采購食品原料來源,提高食堂食品衛生安全,保障職工身體健康,特制定本制度。

        一、指定專(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

        二、進行采購進貨驗收的食品包括:

        三、①食品及食品原料(如食用油、調味品、米面及其制品等);

        ②食用農產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

        ③食品添加劑(如酵母、色素等);

        ④其他產品。

        三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購,并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識,購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

        四、盡可能實行定點采購,嚴把食品采購質量關,杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入食堂。

        五、采購生豬肉時,查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

        六、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,相符后經工會主席簽字認可后入庫或使用,所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

        七、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規定進行索證(食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書),保證食品質量。

        八、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的.食品,不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

        九、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。

        十、食品貯存應有相對獨立的存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設施,做到通光、通風。

        十一、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻、離地存放。

        十二、保存在冷藏設備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

        十三、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

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